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          盤錦市醫(yī)療保障局

          盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心大洼分中心2022年度部門決算公開說(shuō)明

          發(fā)布時(shí)間:2023-09-25 瀏覽次數(shù):79

          盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心大洼分中心2022年度決算公開說(shuō)明

             

          第一部分    單位概況

          一、主要職責(zé)

          二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

          三、決算單位構(gòu)成

          第二部分    2022年度單位決算情況說(shuō)明

          一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

          二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

          三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

          四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

          五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

          第三部分    名詞解釋

          第四部分    2022年度單位決算報(bào)表

          一、收入支出決算總表

          二、收入決算表

          三、支出決算表

          四、財(cái)政撥款收入支出決算表

          五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

          六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

          七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

          八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

          九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

          第五部分    附件


          第一部分 單位概況

          一、主要職責(zé)

               (一)承擔(dān)職工、居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人待遇的審核和結(jié)算工作。

          (二)為醫(yī)療保障經(jīng)辦系統(tǒng)開展參保登記、個(gè)人權(quán)益記錄、待遇支付、費(fèi)用結(jié)算及基金運(yùn)行、風(fēng)險(xiǎn)防控等工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

          (三)承擔(dān)異地就醫(yī)直接結(jié)算及醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)經(jīng)辦服務(wù)工作。

          (四)承擔(dān)醫(yī)療保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)的經(jīng)辦服務(wù)及相關(guān)事務(wù)性工作。

          (五)承擔(dān)城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)相關(guān)政策的宣傳工作。

          (六)承擔(dān)市醫(yī)療保障局交辦的其他工作。

            二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

               根據(jù)本單位主要職責(zé),內(nèi)設(shè)八個(gè)機(jī)構(gòu)如下:

          (一)辦公室:1.負(fù)責(zé)中心行政、黨務(wù)、文書及文書檔案管理、來(lái)信來(lái)訪、物品采購(gòu)和后勤保障等日常工作。2.負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)人事、勞資、管理方面的政策法規(guī),建立健全人事勞資管理制度,并組織實(shí)施。3.負(fù)責(zé)五險(xiǎn)一金的代繳工作。4.負(fù)責(zé)建立、健全員工檔案,確保檔案資料的完整、真實(shí)、準(zhǔn)確。5.負(fù)責(zé)全單位職工的考勤管理和考勤報(bào)表工作。6.負(fù)責(zé)婚、喪、產(chǎn)、探、傷、病、事、休等有資假和無(wú)資假的管理工作。7.負(fù)責(zé)本單位工作人員調(diào)動(dòng)、新進(jìn)、轉(zhuǎn)出的管理工作及,離退休職工手續(xù)的辦理工作。8.負(fù)責(zé)勞動(dòng)合同管理,及時(shí)按政策規(guī)定在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上簽訂、續(xù)訂、變更、及解除勞動(dòng)合同。9.負(fù)責(zé)本年度的考核與調(diào)資的工作。10.負(fù)責(zé)中心情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作。11.辦理中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項(xiàng)和工作。

          (二)財(cái)務(wù)室1.負(fù)責(zé)中心經(jīng)費(fèi)財(cái)務(wù)核算工作。2.負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)收支、報(bào)表、預(yù)決算工作。3.負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)收支、報(bào)表、預(yù)決算工作。4.負(fù)責(zé)工傷、生育保險(xiǎn)收支、報(bào)表、預(yù)決算工作。5.負(fù)責(zé)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、藥店結(jié)算工作。6.整理歸檔文件。

          (三)城鄉(xiāng)居民就醫(yī)服務(wù):1.負(fù)責(zé)大洼區(qū)參保居民和在校學(xué)生轉(zhuǎn)外住院治療、非定點(diǎn)醫(yī)院或探親期間急診急救住院治療、特定病種門診治療等未持卡就醫(yī)的醫(yī)療費(fèi)用審核及結(jié)算。2.負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人員探親急診、非定點(diǎn)就醫(yī)及轉(zhuǎn)診、轉(zhuǎn)院的備案登記與管理工作。3.負(fù)責(zé)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)申報(bào)城居費(fèi)用的審核結(jié)算工作。4.負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)居民患者就醫(yī)行為、用藥情況的監(jiān)管工作。5.負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)居民門診特定病種的審核工作。6.負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)履行服務(wù)協(xié)議情況的監(jiān)督檢查工作。7.負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)檔案整理歸檔。

          (四)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)服務(wù):1.負(fù)責(zé)對(duì)大洼區(qū)基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)零售藥店履行服務(wù)協(xié)議情況的監(jiān)督檢查工作。2.負(fù)責(zé)群眾舉報(bào)、投訴城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)零售藥店案件的處理工作。3.負(fù)責(zé)各大洼區(qū)定點(diǎn)零售藥店藥品目錄對(duì)照的復(fù)核工作。4.負(fù)責(zé)對(duì)大洼區(qū)定點(diǎn)藥店的醫(yī)保政策培訓(xùn)工作。5.負(fù)責(zé)大洼區(qū)定點(diǎn)零售藥店年終考核工作。6.負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)檔案的歸集、整理、歸檔工作。

          (五)公共業(yè)務(wù)服務(wù):1.負(fù)責(zé)全區(qū)城鄉(xiāng)居民參保轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出信息變更報(bào)盤。2.負(fù)責(zé)全區(qū)靈活就業(yè)人員的參保轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出及信息變更。3.負(fù)責(zé)全區(qū)在職職工的參保繳費(fèi)及信息變更。4.負(fù)責(zé)全區(qū)參保人的待遇解封。

          (六)職工審核結(jié)算1.負(fù)責(zé)大洼區(qū)參保人因轉(zhuǎn)外住院治療、長(zhǎng)期駐外及異地居住人員的住院治療、非定點(diǎn)醫(yī)院或探親期間急診急救住院治療、特定病種門診治療等未持卡就醫(yī)的醫(yī)療費(fèi)用審核及結(jié)算。2.負(fù)責(zé)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、定點(diǎn)零售藥店申報(bào)費(fèi)用的審核結(jié)算工作。3.來(lái)人來(lái)電咨詢的解答。4.業(yè)務(wù)檔案整理歸檔。

          (七)就醫(yī)服務(wù)與醫(yī)療救助1.負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)協(xié)議的簽訂工作。2.負(fù)責(zé)對(duì)城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)履行服務(wù)協(xié)議情況的監(jiān)督檢查工作。3.負(fù)責(zé)群眾舉報(bào)、投訴城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)案件的處理工作。4.負(fù)責(zé)門診特定病種患者就醫(yī)行為的日常監(jiān)督管理工作。5.負(fù)責(zé)對(duì)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)保政策培訓(xùn)工作。6.負(fù)責(zé)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)專項(xiàng)檢查工作。7.負(fù)責(zé)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)年終考核工作。8.出差、探親期間住院醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷審核工作。9.門診特定病種(大病)的審核工作。10.在非定點(diǎn)醫(yī)院住院醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷審核工作。11.轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院的備案登記與管理審核工作。12.參保人長(zhǎng)期駐外、退休人員異地居住期間住院醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷審核工作。13.門診特定病種、慢性病年初修改醫(yī)院和慢病恢復(fù)審核工作。14.家庭病床審批工作。15.對(duì)未持卡住院患者審核工作。16.電話登記、備案咨詢工作。17.外傷患者醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷、調(diào)查審核工作。18.負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)檔案的歸集、整理、歸檔工作。

          (八)稽核與信息1.負(fù)責(zé)稽核數(shù)據(jù)信息全面工作。2.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)各經(jīng)辦機(jī)構(gòu)工作。4.負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦業(yè)務(wù)的內(nèi)控稽核工作。5.負(fù)責(zé)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)和相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)工作。6.負(fù)責(zé)中心業(yè)務(wù)操作流程標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作。

          三、 決算單位構(gòu)成

          盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心大洼分中心為二級(jí)單位,無(wú)下屬單位。


          第二部分 2022年度決算情況說(shuō)明

          一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

          (一)收入總計(jì)495.48萬(wàn)元,包括

          1.財(cái)政撥款收入495.48萬(wàn)元,占收入總計(jì)的100%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入495.48萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

          2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。

          3.事業(yè)收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。

          4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。

          5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%

          6.其他收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。

          7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。

          8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的XX%

          與上年相比,今年收入增加30.1萬(wàn)元,增加6%,主要原因:增加基礎(chǔ)性績(jī)效等工資保險(xiǎn)。

          (二)支出總計(jì)495.48萬(wàn)元,包括:

          1.基本支出490.48萬(wàn)元,占支出總計(jì)的98%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出462.22萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.26萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出28萬(wàn)元。

          2.項(xiàng)目支出5萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0.01%。主要包括醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等支出。

          3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。

          4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。

          5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。

          與上年相比,今年支出增加30.1萬(wàn)元,增加6%,主要原因:增加基礎(chǔ)性績(jī)效等工資保險(xiǎn)。

          (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元

          今年無(wú)結(jié)余,與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0%

          二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

          (一)總體情況

          2022年度財(cái)政撥款支出495.48萬(wàn)元,其中:基本支出490.48萬(wàn)元,項(xiàng)目支出5萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加30.1萬(wàn)元,增加6%,主要原因:增加基礎(chǔ)性績(jī)效等工資保險(xiǎn)。與年初預(yù)算相比,2022年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的136%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的137%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的71%。

          (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

          2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出495.48萬(wàn)元,按支出功能分類科目分,包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出45.14萬(wàn)元,占9%;衛(wèi)生健康支出417.74萬(wàn)元,占84%;住房保障支出32.59萬(wàn)元,占7%。

          1.社會(huì)保障和就業(yè)支出45.14萬(wàn)元,具體包括:

          1)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))0.26萬(wàn)元,主要是離退休經(jīng)費(fèi)等支出0.26萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的100%,

          2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))43.66萬(wàn)元,主要是在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出43.66萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的116%。

          3)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))1.22萬(wàn)元,主要是在職人員失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1.22萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的103%。

          2.衛(wèi)生健康支出417.74萬(wàn)元,具體包括:

          1)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))16.68萬(wàn)元,主要是在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出16.68萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的101%。

          2)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))0.71萬(wàn)元,主要是在職人員工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出0.71萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的148%。

          3)衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)(項(xiàng))28萬(wàn)元,主要是用于補(bǔ)充辦公經(jīng)費(fèi)支出28萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的98%。

          4)衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))372.35萬(wàn)元,主要是事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi),工資福利等支出372.35萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的113%。

            3.住房保障支出32.59萬(wàn)元,具體包括:

          1)住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項(xiàng))32.59萬(wàn)元,主要是在職人員住房公積金繳費(fèi)支出32.59萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的121%。

          (三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

          2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元,盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心大洼分中心2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出,無(wú)此類資金收支余。

          (四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

             2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元,盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心大洼分中心2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出,無(wú)此類資金收支余。

          三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

          2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的0%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等,均為0萬(wàn)元,主要原因是年初未做預(yù)算。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

          1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成全年預(yù)算的0%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等,均為0萬(wàn)元。主要原因是年初未做預(yù)算,本年未發(fā)生因公出國(guó)事項(xiàng)。2022年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,未參加任何團(tuán)組。2022年因公出國(guó)(境)費(fèi)比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,均為0,無(wú)任何變化,主要原因是2022年和2021年本單位均未發(fā)生因公出國(guó)事項(xiàng),無(wú)因公出國(guó)(出境)支出。

          2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成全年預(yù)算的0%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等,均為0萬(wàn)元。主要原因是年初未做預(yù)算。本年未發(fā)生公務(wù)接待事項(xiàng)。2022年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元,無(wú)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出事項(xiàng)和用途;其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元,無(wú)外事接待支出事項(xiàng)和用途。2022年公務(wù)接待費(fèi)比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,均為0,無(wú)任何變動(dòng),主要是2022兩年無(wú)公務(wù)接待事宜支出。

          3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成全年預(yù)算的0%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等,均為0萬(wàn)元,主要原因是年初未做預(yù)算。比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是沒有公務(wù)用車。

          其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,主要是年初未做預(yù)算,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,主要是未做年初預(yù)算,沒有公務(wù)用車,截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量0臺(tái)。

          四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

          2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出490.48萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)462.48萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)28萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

          五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

          (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

          盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心大洼分中心是全額撥款事業(yè)單位,根據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的定義,本單位2022年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

          (二)政府采購(gòu)支出情況。

          2022年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占中小企業(yè)采購(gòu)支出總額的0%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%;工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%;服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。

          (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

          截至2022年12月31日,

          1.房屋情況:部門房屋面積0平方米,價(jià)值0萬(wàn)元。其中:辦公用房面積0平方米,價(jià)值0萬(wàn)元;業(yè)務(wù)用房面積0平方米,價(jià)值0萬(wàn)元;其他(不含構(gòu)筑物)面積0平方米,價(jià)值0萬(wàn)元。

          2.車輛情況:共有車輛0輛,價(jià)值0萬(wàn)元。其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0X輛,其他用車0輛。

          3.設(shè)備情況:?jiǎn)蝺r(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0套(臺(tái));單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。

          (四)預(yù)算績(jī)效情況。

          1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

          根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本單位組織對(duì)2022年度特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),共涉及特定目標(biāo)類項(xiàng)目0個(gè)(其中:一般公共預(yù)算項(xiàng)目0個(gè),政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè),國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)),涉及資金0萬(wàn)元(其中:一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算資金0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金0萬(wàn)元),自評(píng)覆蓋率(開展績(jī)效自評(píng)的特定目標(biāo)類項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類項(xiàng)目數(shù)*100%)達(dá)到100%,自評(píng)平均分(開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù))0分。

          組織開展單位整體績(jī)效自評(píng),涉及資金363.96萬(wàn)元,自評(píng)分99.83分。《部門(單位)整體績(jī)效自評(píng)表》見附件。

          本單位組織對(duì)“醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)費(fèi)”1 個(gè)項(xiàng)目開展了單位評(píng)價(jià),涉及資金5萬(wàn)元(其中:一般公共預(yù)算資金5萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算資金0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金0萬(wàn)元)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,通過(guò)部門績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題一是預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效管理制度不夠完善,操作性不強(qiáng)。 ;二是對(duì)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效管理工作的主動(dòng)性和積極性需進(jìn)一步提高; 下一步將采取以下措施加以改進(jìn):一是強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任意識(shí),增強(qiáng)績(jī)效管理理念;是完善制度,推進(jìn)落實(shí);三是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的管理,對(duì)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行監(jiān)控。

          2.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

          本單位組織對(duì)2022年度特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),共涉及特定目標(biāo)類項(xiàng)目0個(gè)。

          3.部門評(píng)價(jià)結(jié)果。

          盤錦市醫(yī)療保障局對(duì)我中心開展了部門評(píng)價(jià),涉及資金363.96萬(wàn)元。

          通過(guò)部門績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題一是預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效管理制度不夠完善,操作性不強(qiáng)。 ;二是對(duì)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效管理工作的主動(dòng)性和積極性需進(jìn)一步提高; 下一步將采取以下措施加以改進(jìn):一是強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任意識(shí),增強(qiáng)績(jī)效管理理念;二是完善制度,推進(jìn)落實(shí);三是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的管理,對(duì)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行監(jiān)控。

          4.財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果。財(cái)政審核通過(guò)

          第三部分 名詞解釋

          1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

          2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

          3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

          4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

          5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

          6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

          7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

          8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

          9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

          10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

          11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

          12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

          13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

          14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

          15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

          16.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

          17.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

          18.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

          19.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

          20.社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)用。

          21.社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項(xiàng)):反映按照規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

          22.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映上述項(xiàng)目外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

          23.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

          24.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

          25.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

          26.衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。       

          27.衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

          28.衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)(項(xiàng)):反映醫(yī)?;鸷怂?、精算、參保登記、權(quán)益記錄、轉(zhuǎn)移接續(xù)等醫(yī)療保障經(jīng)辦支出。

          29.衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。            

          30.衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出(項(xiàng)):反映出上述項(xiàng)目以外的其他用于醫(yī)療保障管理事務(wù)方面的支出。

          31.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

          32.工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

          33.商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出,不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。

          34.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

          35.資本性支出:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。


          第四部分   2022年度決算表

          收入支出決算總表

          部門(單位):遼寧省盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心大洼分中心

          公開01表

          金額單位:萬(wàn)元

          收入

          支出

          項(xiàng)目

          行次

          金額

          項(xiàng)目

          行次

          金額

          欄次

           

          1

          欄次

           

          2

          一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

          1

          495.48

          一、一般公共服務(wù)支出

          32

           

          二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

          2

           

          二、外交支出

          33

           

          三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入

          3

           

          三、國(guó)防支出

          34

           

          四、上級(jí)補(bǔ)助收入

          4

           

          四、公共安全支出

          35

           

          五、事業(yè)收入

          5

           

          五、教育支出

          36

           

          六、經(jīng)營(yíng)收入

          6

           

          六、科學(xué)技術(shù)支出

          37

           

          七、附屬單位上繳收入

          7

           

          七、文化旅游體育與傳媒支出

          38

           

          八、其他收入

          8

           

          八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

          39

          45.14

           

          9

           

          九、衛(wèi)生健康支出

          40

          417.74

           

          10

           

          十、節(jié)能環(huán)保支出

          41

           

           

          11

           

          十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

          42

           

           

          12

           

          十二、農(nóng)林水支出

          43

           

           

          13

           

          十三、交通運(yùn)輸支出

          44

           

           

          14

           

          十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

          45

           

           

          15

           

          十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

          46

           

           

          16

           

          十六、金融支出

          47

           

           

          17

           

          十七、援助其他地區(qū)支出

          48

           

           

          18

           

          十八、自然資源海洋氣象等支出

          49

           

           

          19

           

          十九、住房保障支出

          50

          32.59

           

          20

           

          二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

          51

           

           

          21

           

          二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

          52

           

           

          22

           

          二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

          53

           

           

          23

           

          二十三、其他支出

          54

           

           

          24

           

          二十四、債務(wù)還本支出

          55

           

           

          25

           

          二十五、債務(wù)付息支出

          56

           

           

          26

           

          二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出

          57

           

          本年收入合計(jì)

          27

          495.48

          本年支出合計(jì)

          58

          495.48

          使用非財(cái)政撥款結(jié)余

          28

           

          結(jié)余分配

          59

           

          年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          29

           

          年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          60

           

           

          30

           

           

          61

           

          總計(jì)

          31

          495.48

          總計(jì)

          62

          495.48

          注:本表反映本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換萬(wàn)元時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

              如本表為空,則本年度無(wú)此類資金收支余。

          收入決算表

          部門(單位):遼寧省盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心大洼分中心

          公開02表

          金額單位:萬(wàn)元

          項(xiàng)目

          本年收入合計(jì)

          財(cái)政撥款收入

          上級(jí)補(bǔ)助收入

          事業(yè)收入

          經(jīng)營(yíng)收入

          附屬單位上繳收入

          其他收入

          功能分類科目編碼

          科目名稱

          欄次

          1

          2

          3

          4

          5

          6

          7

          合計(jì)

          495.48

          495.48

           

           

           

           

           

          208

          社會(huì)保障和就業(yè)支出

          45.15

          45.15

           

           

           

           

           

          20805

          行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

          43.92

          43.92

           

           

           

           

           

          2080502

          事業(yè)單位離退休

          0.26

          0.26

           

           

           

           

           

          2080505

          機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

          43.66

          43.66

           

           

           

           

           

          20899

          其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

          1.23

          1.23

           

           

           

           

           

          2089999

          其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

          1.23

          1.23

           

           

           

           

           

          210

          衛(wèi)生健康支出

          417.74

          417.74

           

           

           

           

           

          21011

          行政事業(yè)單位醫(yī)療

          17.38

          17.38

           

           

           

           

           

          2101102

          事業(yè)單位醫(yī)療

          16.68

          16.68

           

           

           

           

           

          2101199

          其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

          0.70

          0.70

           

           

           

           

           

          21015

          醫(yī)療保障管理事務(wù)

          400.36

          400.36

           

           

           

           

           

          2101506

          醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)

          5.00

          5.00

           

           

           

           

           

          2101550

          事業(yè)運(yùn)行

          395.36

          395.36

           

           

           

           

           

          221

          住房保障支出

          32.59

          32.59

           

           

           

           

           

          22102

          住房改革支出

          32.59

          32.59

           

           

           

           

           

          2210201

          住房公積金

          32.59

          32.59

           

           

           

           

           

          注:本表反映本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

              本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。

              如本表為空,則本年度無(wú)此類資金收支余。

          支出決算表

          部門(單位):遼寧省盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心大洼分中心

          公開03表

          金額單位:萬(wàn)元

          項(xiàng)目

          本年支出合計(jì)

          基本支出

          項(xiàng)目支出

          上繳上級(jí)支出

          經(jīng)營(yíng)支出

          對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

          功能分類科目編碼

          科目名稱

          欄次

          1

          2

          3

          4

          5

          6

          合計(jì)

          495.48

          490.48

          5.00

           

           

           

          208

          社會(huì)保障和就業(yè)支出

          45.15

          45.15

           

           

           

           

          20805

          行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

          43.92

          43.92

           

           

           

           

          2080502

          事業(yè)單位離退休

          0.26

          0.26

           

           

           

           

          2080505

          機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

          43.66

          43.66

           

           

           

           

          20899

          其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

          1.23

          1.23

           

           

           

           

          2089999

          其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

          1.23

          1.23

           

           

           

           

          210

          衛(wèi)生健康支出

          417.74

          412.74

          5.00

           

           

           

          21011

          行政事業(yè)單位醫(yī)療

          17.38

          17.38

           

           

           

           

          2101102

          事業(yè)單位醫(yī)療

          16.68

          16.68

           

           

           

           

          2101199

          其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

          0.70

          0.70

           

           

           

           

          21015

          醫(yī)療保障管理事務(wù)

          400.36

          395.36

          5.00

           

           

           

          2101506

          醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)

          5.00

           

          5.00

           

           

           

          2101550

          事業(yè)運(yùn)行

          395.36

          395.36

           

           

           

           

          221

          住房保障支出

          32.59

          32.59

           

           

           

           

          22102

          住房改革支出

          32.59

          32.59

           

           

           

           

          2210201

          住房公積金

          32.59

          32.59

           

           

           

           

          注:本表反映本年度各項(xiàng)支出情況。

              本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。

              如本表為空,則本年度無(wú)此類資金收支余。

                               財(cái)政撥款收入支出決算總表

          部門(單位):遼寧省盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心大洼分中心

          公開04表

          金額單位:萬(wàn)元

          收     入

          支     出

          項(xiàng)目

          行次

          金額

          項(xiàng)目

          行次

          合計(jì)

          一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

          政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

          國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

          欄次

           

          1

          欄次

           

          2

          3

          4

          5

          一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

          1

          495.48

          一、一般公共服務(wù)支出

          33

           

           

           

           

          二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

          2

           

          二、外交支出

          34

           

           

           

           

          三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款

          3

           

          三、國(guó)防支出

          35

           

           

           

           

           

          4

           

          四、公共安全支出

          36

           

           

           

           

           

          5

           

          五、教育支出

          37

           

           

           

           

           

          6

           

          六、科學(xué)技術(shù)支出

          38

           

           

           

           

           

          7

           

          七、文化旅游體育與傳媒支出

          39

           

           

           

           

           

          8

           

          八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

          40

          45.14

          45.14

           

           

           

          9

           

          九、衛(wèi)生健康支出

          41

          417.74

          417.74

           

           

           

          10

           

          十、節(jié)能環(huán)保支出

          42

           

           

           

           

           

          11

           

          十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

          43

           

           

           

           

           

          12

           

          十二、農(nóng)林水支出

          44

           

           

           

           

           

          13

           

          十三、交通運(yùn)輸支出

          45

           

           

           

           

           

          14

           

          十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

          46

           

           

           

           

           

          15

           

          十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

          47

           

           

           

           

           

          16

           

          十六、金融支出

          48

           

           

           

           

           

          17

           

          十七、援助其他地區(qū)支出

          49

           

           

           

           

           

          18

           

          十八、自然資源海洋氣象等支出

          50

           

           

           

           

           

          19

           

          十九、住房保障支出

          51

          32.59

          32.59

           

           

           

          20

           

          二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

          52

           

           

           

           

           

          21

           

          二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

          53

           

           

           

           

           

          22

           

          二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

          54

           

           

           

           

           

          23

           

          二十三、其他支出

          55

           

           

           

           

           

          24

           

          二十四、債務(wù)還本支出

          56

           

           

           

           

           

          25

           

          二十五、債務(wù)付息支出

          57

           

           

           

           

           

          26

           

          二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出

          58

           

           

           

           

          本年收入合計(jì)

          27

          495.48

          本年支出合計(jì)

          59

          495.48

          495.48

           

           

          年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          28

           

          年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          60

           

           

           

           

            一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

          29

           

           

          61

           

           

           

           

            政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

          30

           

           

          62

           

           

           

           

            國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

          31

           

           

          63

           

           

           

           

          總計(jì)

          32

          495.48

          總計(jì)

          64

          495.48

          495.48

           

           

          注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

           

              本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。

           

              如本表為空,則本年度無(wú)此類資金收支余。

           

          一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

          部門(單位):遼寧省盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心大洼分中心

          公開05表

          金額單位:萬(wàn)元

          項(xiàng)目

          本年支出

          功能分類科目編碼

          科目名稱

          小計(jì)

          基本支出

          項(xiàng)目支出

          欄次

          1

          2

          3

          合計(jì)

          495.48

          490.48

          5.00

          208

          社會(huì)保障和就業(yè)支出

          45.15

          45.15

           

          20805

          行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

          43.92

          43.92

           

          2080502

          事業(yè)單位離退休

          0.26

          0.26

           

          2080505

          機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

          43.66

          43.66

           

          20899

          其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

          1.23

          1.23

           

          2089999

          其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

          1.23

          1.23

           

          210

          衛(wèi)生健康支出

          417.74

          412.74

          5.00

          21011

          行政事業(yè)單位醫(yī)療

          17.38

          17.38

           

          2101102

          事業(yè)單位醫(yī)療

          16.68

          16.68

           

          2101199

          其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

          0.70

          0.70

           

          21015

          醫(yī)療保障管理事務(wù)

          400.36

          395.36

          5.00

          2101506

          醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)

          5.00

           

          5.00

          2101550

          事業(yè)運(yùn)行

          395.36

          395.36

           

          221

          住房保障支出

          32.59

          32.59

           

          22102

          住房改革支出

          32.59

          32.59

           

          2210201

          住房公積金

          32.59

          32.59

           

          注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

              本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。

              如本表為空,則本年度無(wú)此類資金收支余。

          一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

          部門(單位):遼寧省盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心大洼分中心

          公開06表

          金額單位:萬(wàn)元

          人員經(jīng)費(fèi)

          公用經(jīng)費(fèi)

          科目編碼

          科目名稱

          決算數(shù)

          科目編碼

          科目名稱

          決算數(shù)

          科目編碼

          科目名稱

          決算數(shù)

          301

          工資福利支出

          462.22

          302

          商品和服務(wù)支出

          28.00

          307

          債務(wù)利息及費(fèi)用支出

           

          30101

            基本工資

          157.62

          30201

            辦公費(fèi)

          15.10

          30701

            國(guó)內(nèi)債務(wù)付息

           

          30102

            津貼補(bǔ)貼

          9.36

          30202

            印刷費(fèi)

          5.00

          30702

            國(guó)外債務(wù)付息

           

          30103

            獎(jiǎng)金

          68.00

          30203

            咨詢費(fèi)

           

          310

          資本性支出

           

          30106

            伙食補(bǔ)助費(fèi)

           

          30204

            手續(xù)費(fèi)

           

          31001

            房屋建筑物購(gòu)建

           

          30107

            績(jī)效工資

          132.37

          30205

            水費(fèi)

           

          31002

            辦公設(shè)備購(gòu)置

           

          30108

            機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

          43.66

          30206

            電費(fèi)

           

          31003

            專用設(shè)備購(gòu)置

           

          30109

            職業(yè)年金繳費(fèi)

           

          30207

            郵電費(fèi)

          2.50

          31005

            基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

           

          30110

            職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

          16.68

          30208

            取暖費(fèi)

           

          31006

            大型修繕

           

          30111

            公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

           

          30209

            物業(yè)管理費(fèi)

           

          31007

            信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

           

          30112

            其他社會(huì)保障繳費(fèi)

          1.93

          30211

            差旅費(fèi)

           

          31008

            物資儲(chǔ)備

           

          30113

            住房公積金

          32.59

          30212

            因公出國(guó)(境)費(fèi)用

           

          31009

            土地補(bǔ)償

           

          30114

            醫(yī)療費(fèi)

           

          30213

            維修(護(hù))費(fèi)

           

          31010

            安置補(bǔ)助

           

          30199

            其他工資福利支出

           

          30214

            租賃費(fèi)

           

          31011

            地上附著物和青苗補(bǔ)償

           

          303

          對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

          0.26

          30215

            會(huì)議費(fèi)

           

          31012

            拆遷補(bǔ)償

           

          30301

            離休費(fèi)

           

          30216

            培訓(xùn)費(fèi)

           

          31013

            公務(wù)用車購(gòu)置

           

          30302

            退休費(fèi)

          0.26

          30217

            公務(wù)接待費(fèi)

           

          31019

            其他交通工具購(gòu)置

           

          30303

            退職(役)費(fèi)

           

          30218

            專用材料費(fèi)

           

          31021

            文物和陳列品購(gòu)置

           

          30304

            撫恤金

           

          30224

            被裝購(gòu)置費(fèi)

           

          31022

            無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置

           

          30305

            生活補(bǔ)助

           

          30225

            專用燃料費(fèi)

           

          31099

            其他資本性支出

           

          30306

            救濟(jì)費(fèi)

           

          30226

            勞務(wù)費(fèi)

          1.00

          312

          對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

           

          30307

            醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

           

          30227

            委托業(yè)務(wù)費(fèi)

           

          31201

           資本金注入

           

          30308

            助學(xué)金

           

          30228

            工會(huì)經(jīng)費(fèi)

          4.41

          31203

           政府投資基金股權(quán)投資

           

          30309

            獎(jiǎng)勵(lì)金

           

          30229

            福利費(fèi)

           

          31204

           費(fèi)用補(bǔ)貼

           

          30310

            個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

           

          30231

            公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

           

          31205

           利息補(bǔ)貼

           

          30311

            代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)

           

          30239

            其他交通費(fèi)用

           

          31299

           其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

           

          30399

            其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

           

          30240

            稅金及附加費(fèi)用

           

          399

          其他支出

           

           

           

           

          30299

            其他商品和服務(wù)支出

           

          39907

            國(guó)家賠償費(fèi)用支出

           

           

           

           

           

           

           

          39908

            對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

           

           

           

           

           

           

           

          39909

            經(jīng)常性贈(zèng)與

           

           

           

           

           

           

           

          39910

            資本性贈(zèng)與

           

           

           

           

           

           

           

          39999

            其他支出

           

          人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

          462.47

          公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

          28.00

          注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

              本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。

              如本表為空,則本年度無(wú)此類資金收支余。

          一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

          部門(單位):遼寧省盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心大洼分中心

          公開07表

          金額單位:萬(wàn)元

          項(xiàng)    目

          預(yù)算數(shù)

          決算數(shù)

          合    計(jì)

           

           

          1、因公出國(guó)(境)費(fèi)

           

           

          2、公務(wù)接待費(fèi)

           

           

          3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

           

           

          其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

           

           

               (2)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

           

           

          注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。

              其中:預(yù)算數(shù)為全年預(yù)算數(shù),反映按固定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

              本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。

              如本表為空,則本年度無(wú)此類資金收支余。

          政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

          部門(單位):遼寧省盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心大洼分中心

          公開08表

          金額單位:萬(wàn)元

          項(xiàng)目

          年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          本年收入

          本年支出

          年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          功能分類科目編碼

          科目名稱

          小計(jì)

          基本支出

          項(xiàng)目支出

          欄次

          1

          2

          3

          4

          5

          6

          合計(jì)

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          注:本表反映本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

              本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。

              如本表為空,則本年度無(wú)此類資金收支余。

          國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

          部門(單位):遼寧省盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心大洼分中心

          公開09表

          金額單位:萬(wàn)元

          項(xiàng)目

          本年支出

          功能分類科目編碼

          科目名稱

          合計(jì)

          基本支出

          項(xiàng)目支出

          欄次

          1

          2

          3

          合計(jì)

           

           

           

           

           

           

           

           

          注:本表反映本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

              本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。

              如本表為空,則本年度無(wú)此類資金收支余。

          第五部分     附件

          部門(單位)整體績(jī)效自評(píng)表
          (2022年度)

          部門(單位)名稱

          142052盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心大洼分中心-211100000

          部門年初預(yù)算收入金額(萬(wàn)元)

          363.96

          部門年初預(yù)算支出金額(萬(wàn)元)

          363.96

          年度主要任務(wù)

          對(duì)應(yīng)項(xiàng)目

          項(xiàng)目下達(dá)金額(萬(wàn)元)

          項(xiàng)目執(zhí)行金額(萬(wàn)元)

          項(xiàng)目執(zhí)行率

          分值

          得分

          部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費(fèi)

          467.15

          462.47

          98.99%

          13.3

          13.16

          大洼區(qū)分中心醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)費(fèi)

          5.00

          5

          100.00%

          13.3

          13.3

          部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費(fèi)

          28.03

          28

          99.92%

          13.4

          13.38

          年度目標(biāo)

          年初總體目標(biāo)

          全年完成情況

          保證大洼醫(yī)保分中心各項(xiàng)工作

          已完成

          績(jī)效指標(biāo)

          一級(jí)指標(biāo)

          二級(jí)指標(biāo)

          三級(jí)指標(biāo)

          運(yùn)算符號(hào)

          指標(biāo)值

          度量單位

          全年完成值

          完成程度

          分值

          得分

          偏差原因分析

          改進(jìn)措施

          經(jīng)費(fèi)保障原因分析

          制度保障原因分析

          人員保障原因分析

          硬件條件保障原因分析

          其他原因分析

          履職效能

          重點(diǎn)工作履行情況

          重點(diǎn)工作辦結(jié)率

          =

          100

          %

          100

          1

          3.5

          3.5

           

           

           

           

           

           

          整體工作完成情況

          總體工作完成率

          =

          100

          %

          100

          1

          3.3

          3.3

           

           

           

           

           

           

          工作完成及時(shí)率

          =

          100

          %

          100

          1

          3.3

          3.3

           

           

           

           

           

           

          工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率

          =

          100

          %

          100

          1

          3.3

          3.3

           

           

           

           

           

           

          基礎(chǔ)管理

          依法行政能力

           

          管理規(guī)范

           

          全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)

          1

          3.3

          3.3

           

           

           

           

           

           

          綜合管理水平

           

          管理規(guī)范

           

          全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)

          1

          3.3

          3.3

           

           

           

           

           

           

          預(yù)算執(zhí)行

          預(yù)算執(zhí)行效率

          預(yù)算執(zhí)行率

          =

          100

          %

          100

          1

          1.6

          1.6

           

           

           

           

           

           

          預(yù)算調(diào)整率

          <=

          5

          %

          5

          1

          1.6

          1.6

           

           

           

           

           

           

          結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率

          <=

          0

          %

          0

          1

          1.8

          1.8

           

           

           

           

           

           

          管理效率

          預(yù)算編制管理

          預(yù)算績(jī)效目標(biāo)覆蓋率

          =

          100

          %

          100

          1

          0.7

          0.7

           

           

           

           

           

           

          預(yù)算監(jiān)督管理

          預(yù)決算公開情況

           

          全部公開

           

          全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)

          1

          0.7

          0.7

           

           

           

           

           

           

          預(yù)算收支管理

          預(yù)算收入管理規(guī)范性

           

          管理規(guī)范

           

          全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)

          1

          0.7

          0.7

           

           

           

           

           

           

          預(yù)算支出管理規(guī)范性

           

          管理規(guī)范

           

          全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)

          1

          0.7

          0.7

           

           

           

           

           

           

          財(cái)務(wù)管理

          內(nèi)控制度有效性

           

          制度有效

           

          全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)

          1

          0.7

          0.7

           

           

           

           

           

           

          資產(chǎn)管理

          固定資產(chǎn)利用率

          =

          100

          %

          100

          1

          0.8

          0.8

           

           

           

           

           

           

          業(yè)務(wù)管理

          政府采購(gòu)管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù)

          =

          0

          0

          1

          0.7

          0.7

           

           

           

           

           

           

          運(yùn)行成本

          成本控制成效

          “三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率

          <=

          0

          %

          0

          1

          2.5

          2.5

           

           

           

           

           

           

          在職人員控制率

          <=

          100

          %

          100

          1

          2.5

          2.5

           

           

           

           

           

           

          社會(huì)效應(yīng)

          社會(huì)效益

          城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)保參保率

          >=

          100

          %

          100

          1

          6.6

          6.6

           

           

           

           

           

           

          服務(wù)對(duì)象滿意度

          落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度整合

          >=

          100

          %

          100

          1

          6.6

          6.6

           

           

           

           

           

           

          參保人員滿意度

          >=

          100

          %

          100

          1

          6.8

          6.8

           

           

           

           

           

           

          可持續(xù)性

          體制機(jī)制改革

          保障醫(yī)?;鹌椒€(wěn)運(yùn)行

           

          完成指標(biāo)

           

          全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)

          1

          5

          5

           

           

           

           

           

           

          總評(píng)價(jià)得分

          99.84

          政府網(wǎng)站年度報(bào)表 政府網(wǎng)站檢查通報(bào)

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