盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心大洼分中心2022年度部門決算公開說(shuō)明
盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心大洼分中心2022年度決算公開說(shuō)明
目 錄
第一部分 單位概況
一、 主要職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、 決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2022年度單位決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第五部分 附件
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
(一)承擔(dān)職工、居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人待遇的審核和結(jié)算工作。
(二)為醫(yī)療保障經(jīng)辦系統(tǒng)開展參保登記、個(gè)人權(quán)益記錄、待遇支付、費(fèi)用結(jié)算及基金運(yùn)行、風(fēng)險(xiǎn)防控等工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
(三)承擔(dān)異地就醫(yī)直接結(jié)算及醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)經(jīng)辦服務(wù)工作。
(四)承擔(dān)醫(yī)療保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)的經(jīng)辦服務(wù)及相關(guān)事務(wù)性工作。
(五)承擔(dān)城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)相關(guān)政策的宣傳工作。
(六)承擔(dān)市醫(yī)療保障局交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本單位主要職責(zé),內(nèi)設(shè)八個(gè)機(jī)構(gòu)如下:
(一)辦公室:1.負(fù)責(zé)中心行政、黨務(wù)、文書及文書檔案管理、來(lái)信來(lái)訪、物品采購(gòu)和后勤保障等日常工作。2.負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)人事、勞資、管理方面的政策法規(guī),建立健全人事勞資管理制度,并組織實(shí)施。3.負(fù)責(zé)五險(xiǎn)一金的代繳工作。4.負(fù)責(zé)建立、健全員工檔案,確保檔案資料的完整、真實(shí)、準(zhǔn)確。5.負(fù)責(zé)全單位職工的考勤管理和考勤報(bào)表工作。6.負(fù)責(zé)婚、喪、產(chǎn)、探、傷、病、事、休等有資假和無(wú)資假的管理工作。7.負(fù)責(zé)本單位工作人員調(diào)動(dòng)、新進(jìn)、轉(zhuǎn)出的管理工作及,離退休職工手續(xù)的辦理工作。8.負(fù)責(zé)勞動(dòng)合同管理,及時(shí)按政策規(guī)定在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上簽訂、續(xù)訂、變更、及解除勞動(dòng)合同。9.負(fù)責(zé)本年度的考核與調(diào)資的工作。10.負(fù)責(zé)中心情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作。11.辦理中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項(xiàng)和工作。
(二)財(cái)務(wù)室:1.負(fù)責(zé)中心經(jīng)費(fèi)財(cái)務(wù)核算工作。2.負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)收支、報(bào)表、預(yù)決算工作。3.負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)收支、報(bào)表、預(yù)決算工作。4.負(fù)責(zé)工傷、生育保險(xiǎn)收支、報(bào)表、預(yù)決算工作。5.負(fù)責(zé)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、藥店結(jié)算工作。6.整理歸檔文件。
(三)城鄉(xiāng)居民就醫(yī)服務(wù):1.負(fù)責(zé)大洼區(qū)參保居民和在校學(xué)生轉(zhuǎn)外住院治療、非定點(diǎn)醫(yī)院或探親期間急診急救住院治療、特定病種門診治療等未持卡就醫(yī)的醫(yī)療費(fèi)用審核及結(jié)算。2.負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人員探親急診、非定點(diǎn)就醫(yī)及轉(zhuǎn)診、轉(zhuǎn)院的備案登記與管理工作。3.負(fù)責(zé)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)申報(bào)城居費(fèi)用的審核結(jié)算工作。4.負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)居民患者就醫(yī)行為、用藥情況的監(jiān)管工作。5.負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)居民門診特定病種的審核工作。6.負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)履行服務(wù)協(xié)議情況的監(jiān)督檢查工作。7.負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)檔案整理歸檔。
(四)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)服務(wù):1.負(fù)責(zé)對(duì)大洼區(qū)基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)零售藥店履行服務(wù)協(xié)議情況的監(jiān)督檢查工作。2.負(fù)責(zé)群眾舉報(bào)、投訴城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)零售藥店案件的處理工作。3.負(fù)責(zé)各大洼區(qū)定點(diǎn)零售藥店藥品目錄對(duì)照的復(fù)核工作。4.負(fù)責(zé)對(duì)大洼區(qū)定點(diǎn)藥店的醫(yī)保政策培訓(xùn)工作。5.負(fù)責(zé)大洼區(qū)定點(diǎn)零售藥店年終考核工作。6.負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)檔案的歸集、整理、歸檔工作。
(五)公共業(yè)務(wù)服務(wù):1.負(fù)責(zé)全區(qū)城鄉(xiāng)居民參保轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出信息變更報(bào)盤。2.負(fù)責(zé)全區(qū)靈活就業(yè)人員的參保轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出及信息變更。3.負(fù)責(zé)全區(qū)在職職工的參保繳費(fèi)及信息變更。4.負(fù)責(zé)全區(qū)參保人的待遇解封。
(六)職工審核結(jié)算:1.負(fù)責(zé)大洼區(qū)參保人因轉(zhuǎn)外住院治療、長(zhǎng)期駐外及異地居住人員的住院治療、非定點(diǎn)醫(yī)院或探親期間急診急救住院治療、特定病種門診治療等未持卡就醫(yī)的醫(yī)療費(fèi)用審核及結(jié)算。2.負(fù)責(zé)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、定點(diǎn)零售藥店申報(bào)費(fèi)用的審核結(jié)算工作。3.來(lái)人來(lái)電咨詢的解答。4.業(yè)務(wù)檔案整理歸檔。
(七)就醫(yī)服務(wù)與醫(yī)療救助:1.負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)協(xié)議的簽訂工作。2.負(fù)責(zé)對(duì)城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)履行服務(wù)協(xié)議情況的監(jiān)督檢查工作。3.負(fù)責(zé)群眾舉報(bào)、投訴城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)案件的處理工作。4.負(fù)責(zé)門診特定病種患者就醫(yī)行為的日常監(jiān)督管理工作。5.負(fù)責(zé)對(duì)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)保政策培訓(xùn)工作。6.負(fù)責(zé)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)專項(xiàng)檢查工作。7.負(fù)責(zé)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)年終考核工作。8.出差、探親期間住院醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷審核工作。9.門診特定病種(大病)的審核工作。10.在非定點(diǎn)醫(yī)院住院醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷審核工作。11.轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院的備案登記與管理審核工作。12.參保人長(zhǎng)期駐外、退休人員異地居住期間住院醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷審核工作。13.門診特定病種、慢性病年初修改醫(yī)院和慢病恢復(fù)審核工作。14.家庭病床審批工作。15.對(duì)未持卡住院患者審核工作。16.電話登記、備案咨詢工作。17.外傷患者醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷、調(diào)查審核工作。18.負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)檔案的歸集、整理、歸檔工作。
(八)稽核與信息:1.負(fù)責(zé)稽核數(shù)據(jù)信息全面工作。2.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)各經(jīng)辦機(jī)構(gòu)工作。4.負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦業(yè)務(wù)的內(nèi)控稽核工作。5.負(fù)責(zé)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)和相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)工作。6.負(fù)責(zé)中心業(yè)務(wù)操作流程標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作。
三、 決算單位構(gòu)成
盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心大洼分中心為二級(jí)單位,無(wú)下屬單位。
第二部分 2022年度決算情況說(shuō)明
一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明
(一)收入總計(jì)495.48萬(wàn)元,包括:
1.財(cái)政撥款收入495.48萬(wàn)元,占收入總計(jì)的100%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入495.48萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%
6.其他收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的XX%
與上年相比,今年收入增加30.1萬(wàn)元,增加6%,主要原因:增加基礎(chǔ)性績(jī)效等工資保險(xiǎn)。
(二)支出總計(jì)495.48萬(wàn)元,包括:
1.基本支出490.48萬(wàn)元,占支出總計(jì)的98%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出462.22萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.26萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出28萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出5萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0.01%。主要包括醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。
與上年相比,今年支出增加30.1萬(wàn)元,增加6%,主要原因:增加基礎(chǔ)性績(jī)效等工資保險(xiǎn)。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
今年無(wú)結(jié)余,與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0%
二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
(一)總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出495.48萬(wàn)元,其中:基本支出490.48萬(wàn)元,項(xiàng)目支出5萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加30.1萬(wàn)元,增加6%,主要原因:增加基礎(chǔ)性績(jī)效等工資保險(xiǎn)。與年初預(yù)算相比,2022年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的136%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的137%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的71%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出495.48萬(wàn)元,按支出功能分類科目分,包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出45.14萬(wàn)元,占9%;衛(wèi)生健康支出417.74萬(wàn)元,占84%;住房保障支出32.59萬(wàn)元,占7%。
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出45.14萬(wàn)元,具體包括:
(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))0.26萬(wàn)元,主要是離退休經(jīng)費(fèi)等支出0.26萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的100%,
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))43.66萬(wàn)元,主要是在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出43.66萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的116%。
(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))1.22萬(wàn)元,主要是在職人員失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1.22萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的103%。
2.衛(wèi)生健康支出417.74萬(wàn)元,具體包括:
(1)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))16.68萬(wàn)元,主要是在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出16.68萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的101%。
(2)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))0.71萬(wàn)元,主要是在職人員工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出0.71萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的148%。
(3)衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)(項(xiàng))28萬(wàn)元,主要是用于補(bǔ)充辦公經(jīng)費(fèi)支出28萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的98%。
(4)衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))372.35萬(wàn)元,主要是事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi),工資福利等支出372.35萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的113%。
3.住房保障支出32.59萬(wàn)元,具體包括:
(1)住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項(xiàng))32.59萬(wàn)元,主要是在職人員住房公積金繳費(fèi)支出32.59萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的121%。
(三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元,盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心大洼分中心2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出,無(wú)此類資金收支余。
(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元,盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心大洼分中心2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出,無(wú)此類資金收支余。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的0%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等,均為0萬(wàn)元,主要原因是年初未做預(yù)算。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成全年預(yù)算的0%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等,均為0萬(wàn)元。主要原因是年初未做預(yù)算,本年未發(fā)生因公出國(guó)事項(xiàng)。2022年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,未參加任何團(tuán)組。2022年因公出國(guó)(境)費(fèi)比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,均為0,無(wú)任何變化,主要原因是2022年和2021年本單位均未發(fā)生因公出國(guó)事項(xiàng),無(wú)因公出國(guó)(出境)支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成全年預(yù)算的0%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等,均為0萬(wàn)元。主要原因是年初未做預(yù)算。本年未發(fā)生公務(wù)接待事項(xiàng)。2022年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元,無(wú)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出事項(xiàng)和用途;其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元,無(wú)外事接待支出事項(xiàng)和用途。2022年公務(wù)接待費(fèi)比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,均為0,無(wú)任何變動(dòng),主要是2022兩年無(wú)公務(wù)接待事宜支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成全年預(yù)算的0%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等,均為0萬(wàn)元,主要原因是年初未做預(yù)算。比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是沒有公務(wù)用車。
其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,主要是年初未做預(yù)算,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,主要是未做年初預(yù)算,沒有公務(wù)用車,截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量0臺(tái)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出490.48萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)462.48萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)28萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心大洼分中心是全額撥款事業(yè)單位,根據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的定義,本單位2022年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
(二)政府采購(gòu)支出情況。
2022年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占中小企業(yè)采購(gòu)支出總額的0%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%;工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%;服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日,
1.房屋情況:部門房屋面積0平方米,價(jià)值0萬(wàn)元。其中:辦公用房面積0平方米,價(jià)值0萬(wàn)元;業(yè)務(wù)用房面積0平方米,價(jià)值0萬(wàn)元;其他(不含構(gòu)筑物)面積0平方米,價(jià)值0萬(wàn)元。
2.車輛情況:共有車輛0輛,價(jià)值0萬(wàn)元。其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0X輛,其他用車0輛。
3.設(shè)備情況:?jiǎn)蝺r(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0套(臺(tái));單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效情況。
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本單位組織對(duì)2022年度特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),共涉及特定目標(biāo)類項(xiàng)目0個(gè)(其中:一般公共預(yù)算項(xiàng)目0個(gè),政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè),國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)),涉及資金0萬(wàn)元(其中:一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算資金0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金0萬(wàn)元),自評(píng)覆蓋率(開展績(jī)效自評(píng)的特定目標(biāo)類項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類項(xiàng)目數(shù)*100%)達(dá)到100%,自評(píng)平均分(開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù))0分。
組織開展單位整體績(jī)效自評(píng),涉及資金363.96萬(wàn)元,自評(píng)分99.83分。《部門(單位)整體績(jī)效自評(píng)表》見附件。
本單位組織對(duì)“醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)費(fèi)”1 個(gè)項(xiàng)目開展了單位評(píng)價(jià),涉及資金5萬(wàn)元(其中:一般公共預(yù)算資金5萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算資金0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金0萬(wàn)元)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,通過(guò)部門績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題:一是預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效管理制度不夠完善,操作性不強(qiáng)。 ;二是對(duì)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效管理工作的主動(dòng)性和積極性需進(jìn)一步提高; 下一步將采取以下措施加以改進(jìn):一是強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任意識(shí),增強(qiáng)績(jī)效管理理念;二是完善制度,推進(jìn)落實(shí);三是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的管理,對(duì)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行監(jiān)控。
2. 項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
本單位組織對(duì)2022年度特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),共涉及特定目標(biāo)類項(xiàng)目0個(gè)。
3.部門評(píng)價(jià)結(jié)果。
盤錦市醫(yī)療保障局對(duì)我中心開展了部門評(píng)價(jià),涉及資金363.96萬(wàn)元。
通過(guò)部門績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題:一是預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效管理制度不夠完善,操作性不強(qiáng)。 ;二是對(duì)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效管理工作的主動(dòng)性和積極性需進(jìn)一步提高; 下一步將采取以下措施加以改進(jìn):一是強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任意識(shí),增強(qiáng)績(jī)效管理理念;二是完善制度,推進(jìn)落實(shí);三是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的管理,對(duì)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行監(jiān)控。
4.財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果。財(cái)政審核通過(guò)
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
17.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
18.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
19.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
20.社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)用。
21.社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項(xiàng)):反映按照規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。
22.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映上述項(xiàng)目外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
23.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
24.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
25.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
26.衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
27.衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
28.衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)(項(xiàng)):反映醫(yī)?;鸷怂?、精算、參保登記、權(quán)益記錄、轉(zhuǎn)移接續(xù)等醫(yī)療保障經(jīng)辦支出。
29.衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
30.衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出(項(xiàng)):反映出上述項(xiàng)目以外的其他用于醫(yī)療保障管理事務(wù)方面的支出。
31.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
32.工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
33.商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出,不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。
34.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
35.資本性支出:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。
第四部分 2022年度決算表
收入支出決算總表 |
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部門(單位):遼寧省盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心大洼分中心 |
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公開01表 |
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金額單位:萬(wàn)元 |
收入 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
欄次 |
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1 |
欄次 |
|
2 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
495.48 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
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二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
34 |
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
39 |
45.14 |
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
417.74 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
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11 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
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|
12 |
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十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
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13 |
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十三、交通運(yùn)輸支出 |
44 |
|
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14 |
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十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
|
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16 |
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十六、金融支出 |
47 |
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17 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
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18 |
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十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
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19 |
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十九、住房保障支出 |
50 |
32.59 |
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20 |
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二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
51 |
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21 |
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二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
52 |
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|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
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24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
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25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
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26 |
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二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
57 |
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本年收入合計(jì) |
27 |
495.48 |
本年支出合計(jì) |
58 |
495.48 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
28 |
|
結(jié)余分配 |
59 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
|
|
30 |
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|
61 |
|
總計(jì) |
31 |
495.48 |
總計(jì) |
62 |
495.48 |
注:本表反映本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換萬(wàn)元時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。 |
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如本表為空,則本年度無(wú)此類資金收支余。 |
收入決算表 |
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部門(單位):遼寧省盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心大洼分中心 |
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公開02表 |
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金額單位:萬(wàn)元 |
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
合計(jì) |
495.48 |
495.48 |
|
|
|
|
|
|||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
45.15 |
45.15 |
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
43.92 |
43.92 |
|
|
|
|
|
||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
0.26 |
0.26 |
|
|
|
|
|
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
43.66 |
43.66 |
|
|
|
|
|
||
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1.23 |
1.23 |
|
|
|
|
|
||
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1.23 |
1.23 |
|
|
|
|
|
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
417.74 |
417.74 |
|
|
|
|
|
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
17.38 |
17.38 |
|
|
|
|
|
||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
16.68 |
16.68 |
|
|
|
|
|
||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.70 |
0.70 |
|
|
|
|
|
||
21015 |
醫(yī)療保障管理事務(wù) |
400.36 |
400.36 |
|
|
|
|
|
||
2101506 |
醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù) |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||
2101550 |
事業(yè)運(yùn)行 |
395.36 |
395.36 |
|
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
32.59 |
32.59 |
|
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
32.59 |
32.59 |
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公積金 |
32.59 |
32.59 |
|
|
|
|
|
||
注:本表反映本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
||||||||||
本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||
如本表為空,則本年度無(wú)此類資金收支余。 |
支出決算表 |
|||||||||
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|
|
|
|
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|
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|
|
部門(單位):遼寧省盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心大洼分中心 |
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公開03表 |
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|
|
|
|
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|
金額單位:萬(wàn)元 |
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合計(jì) |
495.48 |
490.48 |
5.00 |
|
|
|
|||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
45.15 |
45.15 |
|
|
|
|
||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
43.92 |
43.92 |
|
|
|
|
||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
0.26 |
0.26 |
|
|
|
|
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
43.66 |
43.66 |
|
|
|
|
||
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1.23 |
1.23 |
|
|
|
|
||
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1.23 |
1.23 |
|
|
|
|
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
417.74 |
412.74 |
5.00 |
|
|
|
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
17.38 |
17.38 |
|
|
|
|
||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
16.68 |
16.68 |
|
|
|
|
||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.70 |
0.70 |
|
|
|
|
||
21015 |
醫(yī)療保障管理事務(wù) |
400.36 |
395.36 |
5.00 |
|
|
|
||
2101506 |
醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù) |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
||
2101550 |
事業(yè)運(yùn)行 |
395.36 |
395.36 |
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
32.59 |
32.59 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
32.59 |
32.59 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公積金 |
32.59 |
32.59 |
|
|
|
|
||
注:本表反映本年度各項(xiàng)支出情況。 |
|||||||||
本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
如本表為空,則本年度無(wú)此類資金收支余。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門(單位):遼寧省盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心大洼分中心 |
|
|
|
|
公開04表 |
|||
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|
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬(wàn)元 |
收 入 |
支 出 |
|||||||
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
495.48 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
33 |
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
40 |
45.14 |
45.14 |
|
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
41 |
417.74 |
417.74 |
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
32.59 |
32.59 |
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
27 |
495.48 |
本年支出合計(jì) |
59 |
495.48 |
495.48 |
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
28 |
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
總計(jì) |
32 |
495.48 |
總計(jì) |
64 |
495.48 |
495.48 |
|
|
注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|
|||||||
本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|||||||
如本表為空,則本年度無(wú)此類資金收支余。 |
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
部門(單位):遼寧省盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心大洼分中心 |
|
公開05表 |
||||
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬(wàn)元 |
項(xiàng)目 |
本年支出 |
|||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合計(jì) |
495.48 |
490.48 |
5.00 |
|||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
45.15 |
45.15 |
|
||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
43.92 |
43.92 |
|
||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
0.26 |
0.26 |
|
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
43.66 |
43.66 |
|
||
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1.23 |
1.23 |
|
||
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1.23 |
1.23 |
|
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
417.74 |
412.74 |
5.00 |
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
17.38 |
17.38 |
|
||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
16.68 |
16.68 |
|
||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.70 |
0.70 |
|
||
21015 |
醫(yī)療保障管理事務(wù) |
400.36 |
395.36 |
5.00 |
||
2101506 |
醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù) |
5.00 |
|
5.00 |
||
2101550 |
事業(yè)運(yùn)行 |
395.36 |
395.36 |
|
||
221 |
住房保障支出 |
32.59 |
32.59 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
32.59 |
32.59 |
|
||
2210201 |
住房公積金 |
32.59 |
32.59 |
|
||
注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
||||||
本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||
如本表為空,則本年度無(wú)此類資金收支余。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
部門(單位):遼寧省盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心大洼分中心 |
|
|
|
|
公開06表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬(wàn)元 |
||||
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
||||
301 |
工資福利支出 |
462.22 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
28.00 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
||||
30101 |
基本工資 |
157.62 |
30201 |
辦公費(fèi) |
15.10 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|
||||
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
9.36 |
30202 |
印刷費(fèi) |
5.00 |
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|
||||
30103 |
獎(jiǎng)金 |
68.00 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
310 |
資本性支出 |
|
||||
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
||||
30107 |
績(jī)效工資 |
132.37 |
30205 |
水費(fèi) |
|
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
||||
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
43.66 |
30206 |
電費(fèi) |
|
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
||||
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
2.50 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
||||
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
16.68 |
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31006 |
大型修繕 |
|
||||
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
||||
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
1.93 |
30211 |
差旅費(fèi) |
|
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
||||
30113 |
住房公積金 |
32.59 |
30212 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
||||
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
||||
30199 |
其他工資福利支出 |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
||||
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.26 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
||||
30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
|
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
||||
30302 |
退休費(fèi) |
0.26 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
|
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
||||
30303 |
退職(役)費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
|
||||
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
|
||||
30305 |
生活補(bǔ)助 |
|
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
||||
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
1.00 |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
||||
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
31201 |
資本金注入 |
|
||||
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
4.41 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
||||
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
|
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
|
||||
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
|
||||
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
|
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
||||
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
399 |
其他支出 |
|
||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
|
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39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
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|
|
39909 |
經(jīng)常性贈(zèng)與 |
|
||||
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39910 |
資本性贈(zèng)與 |
|
||||
|
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39999 |
其他支出 |
|
||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
462.47 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
28.00 |
|||||||||
注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
||||||||||||
本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||||
如本表為空,則本年度無(wú)此類資金收支余。 |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
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部門(單位):遼寧省盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心大洼分中心 |
公開07表 |
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金額單位:萬(wàn)元 |
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項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
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合 計(jì) |
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1、因公出國(guó)(境)費(fèi) |
|
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2、公務(wù)接待費(fèi) |
|
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|
|||||||||
3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
|
|
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|||||||||
其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
|
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|||||||||
(2)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
|
|
|
|||||||||
注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。 |
|
|||||||||||
其中:預(yù)算數(shù)為全年預(yù)算數(shù),反映按固定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
|
|||||||||||
本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|||||||||||
如本表為空,則本年度無(wú)此類資金收支余。 |
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
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|
|
部門(單位):遼寧省盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心大洼分中心 |
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公開08表 |
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|
金額單位:萬(wàn)元 |
項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合計(jì) |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
||
注:本表反映本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
|||||||||
本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
如本表為空,則本年度無(wú)此類資金收支余。 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
部門(單位):遼寧省盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心大洼分中心 |
|
公開09表 |
||||
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|
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|
|
金額單位:萬(wàn)元 |
項(xiàng)目 |
本年支出 |
|||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合計(jì) |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||
注:本表反映本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
||||||
本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||
如本表為空,則本年度無(wú)此類資金收支余。 |
第五部分 附件
部門(單位)整體績(jī)效自評(píng)表 |
|||||||||||||||||
部門(單位)名稱 |
142052盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心大洼分中心-211100000 |
||||||||||||||||
部門年初預(yù)算收入金額(萬(wàn)元) |
363.96 |
||||||||||||||||
部門年初預(yù)算支出金額(萬(wàn)元) |
363.96 |
||||||||||||||||
年度主要任務(wù) |
對(duì)應(yīng)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目下達(dá)金額(萬(wàn)元) |
項(xiàng)目執(zhí)行金額(萬(wàn)元) |
項(xiàng)目執(zhí)行率 |
分值 |
得分 |
|||||||||||
部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費(fèi) |
467.15 |
462.47 |
98.99% |
13.3 |
13.16 |
||||||||||||
大洼區(qū)分中心醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)費(fèi) |
5.00 |
5 |
100.00% |
13.3 |
13.3 |
||||||||||||
部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費(fèi) |
28.03 |
28 |
99.92% |
13.4 |
13.38 |
||||||||||||
年度目標(biāo) |
年初總體目標(biāo) |
全年完成情況 |
|||||||||||||||
保證大洼醫(yī)保分中心各項(xiàng)工作 |
已完成 |
||||||||||||||||
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
運(yùn)算符號(hào) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改進(jìn)措施 |
|||||
經(jīng)費(fèi)保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人員保障原因分析 |
硬件條件保障原因分析 |
其他原因分析 |
|||||||||||||
履職效能 |
重點(diǎn)工作履行情況 |
重點(diǎn)工作辦結(jié)率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
|
|
||
整體工作完成情況 |
總體工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||
工作完成及時(shí)率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
基礎(chǔ)管理 |
依法行政能力 |
|
管理規(guī)范 |
|
全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||
綜合管理水平 |
|
管理規(guī)范 |
|
全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
預(yù)算執(zhí)行 |
預(yù)算執(zhí)行效率 |
預(yù)算執(zhí)行率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||
預(yù)算調(diào)整率 |
<= |
5 |
% |
5 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||||
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
|
||||
管理效率 |
預(yù)算編制管理 |
預(yù)算績(jī)效目標(biāo)覆蓋率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||
預(yù)算監(jiān)督管理 |
預(yù)決算公開情況 |
|
全部公開 |
|
全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
預(yù)算收支管理 |
預(yù)算收入管理規(guī)范性 |
|
管理規(guī)范 |
|
全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
預(yù)算支出管理規(guī)范性 |
|
管理規(guī)范 |
|
全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||||
財(cái)務(wù)管理 |
內(nèi)控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
資產(chǎn)管理 |
固定資產(chǎn)利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
|
|||
業(yè)務(wù)管理 |
政府采購(gòu)管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) |
= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
運(yùn)行成本 |
成本控制成效 |
“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||
在職人員控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||||
社會(huì)效應(yīng) |
社會(huì)效益 |
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)保參保率 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
||
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度整合 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|||
參保人員滿意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
6.8 |
6.8 |
|
|
|
|
|
|
||||
可持續(xù)性 |
體制機(jī)制改革 |
保障醫(yī)?;鹌椒€(wěn)運(yùn)行 |
|
完成指標(biāo) |
|
全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
||
總評(píng)價(jià)得分 |
99.84 |
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