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          盤錦市醫(yī)療保障局

          盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心2022年度決算公開說明

          發(fā)布時間:2023-09-25 瀏覽次數(shù):113

          盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心

          2022年度決算公開說明

             

          第一部分    單位概況

          一、主要職責(zé)

          二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

          三、決算單位構(gòu)成

          第二部分    2022年度單位決算情況說明

          一、收入支出決算總體情況說明

          二、財政撥款收入支出決算情況說明

          三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

          四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

          五、其他重要事項的情況說明

          第三部分    名詞解釋

          第四部分    2022年度單位決算報表

          一、收入支出決算總表

          二、收入決算表

          三、支出決算表

          四、財政撥款收入支出決算表

          五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

          六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

          七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

          八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

          九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

          第五部分    附件


          第一部分 單位概況

          一、主要職責(zé)

          (-)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險和高額醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險和大病保險、醫(yī)療救助、生育保險(以下簡稱醫(yī)療保障)、醫(yī)藥價格收費及招標(biāo)采購法律法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定。

          (二)承擔(dān)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險和生育保險、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險和大病保險、公務(wù)員醫(yī)療補助、城鄉(xiāng)特困居民醫(yī)療救助基金管理的相關(guān)事務(wù)性工作。

          (三)為醫(yī)療保障相關(guān)政策標(biāo)準(zhǔn)擬定實施提供技術(shù)支持和服務(wù)保障;為藥品、醫(yī)用耗材價格制定、招標(biāo)采購和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費標(biāo)準(zhǔn)的擬定提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

          (四)承擔(dān)醫(yī)療保障及藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)的收集、整理、分析、精算等工作。

          (五)為醫(yī)療保障經(jīng)辦系統(tǒng)開展參保登記、個人權(quán)益記錄、待遇支付、費用結(jié)算及基金運行、風(fēng)險防控等工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

          (六)承擔(dān)異地就醫(yī)直接結(jié)算及醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)經(jīng)辦服務(wù)工作。

          (七)承擔(dān)醫(yī)療保險、公務(wù)員補助、城鎮(zhèn)職工高額醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民大病保險及大病救助的經(jīng)辦服務(wù)及相關(guān)事務(wù)性工作。

          (八)承擔(dān)醫(yī)療保障信息系統(tǒng)建設(shè)、運行維護(hù)工作;承擔(dān)全市醫(yī)療保障卡制發(fā)管理工作。

          (九)承擔(dān)市醫(yī)療保障局交辦的其他工作。

          二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

          依據(jù)《盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》(盤委辦發(fā)[2019]7號)、《關(guān)于上收盤山縣醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的批復(fù)的通知》(盤委辦發(fā)[2019]57號)和關(guān)于市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心增設(shè)長期護(hù)理保險服務(wù)科的批復(fù)(盤編辦發(fā)【2022】51號)文件,盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心單位領(lǐng)導(dǎo)主任職數(shù)1名、副主任職數(shù)4名。內(nèi)設(shè)10個機(jī)構(gòu),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)科長(主任)10名、副科長(副主任)7名,專職黨務(wù)干部1名。

          根據(jù)本單位主要職責(zé),盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心設(shè)10個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(相當(dāng)于正科級):

          1.辦公室

          負(fù)責(zé)黨群和紀(jì)檢工作;負(fù)責(zé)文電、信息、資產(chǎn)、檔案、保密、信訪、文字綜合等工作;負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制、人事管理、退休干部服務(wù)等工作。

          2.基金財務(wù)科

          負(fù)責(zé)為醫(yī)療保障基金運行提供技術(shù)支持和服務(wù)保障;承擔(dān)醫(yī)療保障基金管理的事務(wù)性工作;負(fù)責(zé)中心財務(wù)管理等工作。

          3.公共業(yè)務(wù)服務(wù)科

          承擔(dān)醫(yī)療保障相關(guān)險種參保登記、個人權(quán)益記錄、繳費核定、轉(zhuǎn)移接續(xù)、個人賬戶轉(zhuǎn)移和繼承及異地醫(yī)療個人賬戶返還等服務(wù)工作;承擔(dān)醫(yī)療保險參保擴(kuò)面工作。

          4.就醫(yī)服務(wù)科

          負(fù)責(zé)異地轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院和非定點急診急救登記及核實相關(guān)服務(wù)工作;負(fù)責(zé)退休人員異地居住和在職人員長期駐外的登記工作;負(fù)責(zé)門診大病和高值藥品審批的登記工作;負(fù)責(zé)第三方責(zé)任核實、基本醫(yī)療保險基金先行支付相關(guān)情況的調(diào)查核實與追償工作。

          5.定點醫(yī)藥機(jī)構(gòu)服務(wù)科

          承擔(dān)定點醫(yī)藥機(jī)構(gòu)資格審查、評估的事務(wù)性工作;參與定點醫(yī)藥機(jī)構(gòu)服務(wù)協(xié)議簽訂、執(zhí)行情況檢查及違反協(xié)議和舉報處理工作;負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)保醫(yī)師資格備案登記工作;負(fù)責(zé)定點醫(yī)藥機(jī)構(gòu)醫(yī)保管理人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

          6.費用審核科

          負(fù)責(zé)醫(yī)療保障相關(guān)醫(yī)療費用的審核工作;負(fù)責(zé)結(jié)算病種高編、高靠的審核工作;負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)付費方式改革的培訓(xùn)指導(dǎo)工作;負(fù)責(zé)醫(yī)保智能監(jiān)控軟件篩查疑點的核實并提出處理建議。

          7.待遇結(jié)算科

          負(fù)責(zé)定點醫(yī)藥機(jī)構(gòu)就醫(yī)、異地就醫(yī)、非定點急診搶救就醫(yī)醫(yī)療保障相關(guān)費用的對帳和結(jié)算工作;負(fù)責(zé)生育保險資格的認(rèn)定和生育津貼發(fā)放工作;參與擬訂定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)總額控制指標(biāo)。

          8.門診特病服務(wù)與醫(yī)療救助科

          負(fù)責(zé)全市城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保人員門診特定病種的登記、鑒定工作;負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)特困居民醫(yī)療救助待遇審核和結(jié)算工作;會同醫(yī)療機(jī)構(gòu)對慢性疾病參保人員進(jìn)行定期復(fù)檢。

          9.稽核與信息科

          負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險和生育保險、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險經(jīng)辦業(yè)務(wù)的內(nèi)控稽核工作;負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)職工醫(yī)療、生育保險繳費工資基數(shù)及參保繳費情況稽核工作;負(fù)責(zé)全市醫(yī)療保障信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)、運行、維護(hù)和相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析、上報工作;負(fù)責(zé)中心業(yè)務(wù)操作流程標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作;承擔(dān)定點醫(yī)藥機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)指導(dǎo)驗收的相關(guān)事務(wù)性工作;負(fù)責(zé)為藥品和醫(yī)用耗材價格的制定、醫(yī)療服務(wù)項目和設(shè)施收費標(biāo)準(zhǔn)的制定及招標(biāo)采購提供技術(shù)支持和服務(wù)保障;負(fù)責(zé)全市醫(yī)療保障卡制發(fā)管理相關(guān)工作。

          10. 長期護(hù)理保險服務(wù)科

          負(fù)責(zé)失能評估結(jié)果的復(fù)核確認(rèn)、復(fù)審等工作;負(fù)責(zé)對第三方經(jīng)辦、養(yǎng)護(hù)機(jī)構(gòu)服務(wù)過程和質(zhì)量的監(jiān)督考核等事務(wù)性工作: 負(fù)責(zé)長期護(hù)理保險政策宣傳和答疑工作;負(fù)責(zé)長期護(hù)理保險相關(guān)舉報、投訴的受理和參與調(diào)查處理等工作。

          三、決算單位構(gòu)成

          盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心雙臺子分中心為二級單位,無下屬單位。


          第二部分 2022年度單位決算情況說明

          一、收入支出決算總體情況說明

          (一)收入總計1249.34萬元,包括:

          1.財政撥款收入1249.29萬元,占收入總計的99.996%。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入1249.29萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。

          2.上級補助收入0萬元,占收入總計的0%。

          3.事業(yè)收入0萬元,占收入總計的0%。

          4.經(jīng)營收入0萬元,占收入總計的0%。

          5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計的0%。

          6.其他收入0.05萬元,占收入總計的0.004%。主要是基本戶利息收入等。

          7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元,占收入總計的0%。

          8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,占收入總計的0%。

          與上年相比,今年收入增加242.41萬元,增長24.07%,主要原因:一是由于人員工資及各項保險費用增加,二是省直達(dá)資金項目資金。

          (二)支出總計1249.29萬元,包括:

          1.基本支出990.30萬元,占支出總計的79.27%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出831.34萬元,對個人和家庭的補助支出56.10萬元,商品和服務(wù)支出100.49萬元,資本性支出2.37萬元。

          2.項目支出258.99萬元,占支出總計的20.73%。主要包括慢性病鑒定等業(yè)務(wù)支出。

          3.上繳上級支出0萬元,占支出總計的0%。

          4.經(jīng)營支出0萬元,占支出總計的0。

          5.對附屬單位補助支出0萬元,占支出總計的0%。

          與上年相比,今年支出增加242.36萬元,增長24.07%,主要原因:一是人員工資和各項保險費用增加;二是省直達(dá)資金項目資金增加。

          (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

          今年無結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,

          二、財政撥款支出決算情況說明

          (一)總體情況。

          2022年度財政撥款支出1249.29萬元,其中:基本支出990.30萬元,項目支出258.99萬元。與上年相比,財政撥款支出增加242.36萬元,增長24.07%,主要原因:工資和各項保險費用增加,中央直達(dá)醫(yī)療保障與服務(wù)能力提升補助項目資金支出增加。與年初預(yù)算相比,2022年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的133.98%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的149.59%,項目支出完成年初預(yù)算的292.31%。

          (二)一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

          2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1249.29萬元,按支出功能分類科目分,包括:社會保障和就業(yè)支出150.37萬元,占12.04%;衛(wèi)生健康支出1039.48萬元,占83.21%;住房保障支出59.44萬元,占4.75%。

          1.社會保障和就業(yè)支出150.37萬元,具體包括:

          1)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出97.44萬元,主要是事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等支出,完成年初預(yù)算的147.82%。其中:事業(yè)單位離退休2.75萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出83.67萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出11.02萬元。

          2)撫恤支出52.16萬元,主要是死亡撫恤支出。完成追加預(yù)算的100%。其中死亡撫恤47.16萬元、傷殘撫恤5萬元。

          3)其他社會保障和就業(yè)支出0.77萬元,主要是失業(yè)保險繳費支出。完成年初預(yù)算的39.09%。

          2.衛(wèi)生健康支出1039.49萬元。具體包括:

          1)行政事業(yè)單位醫(yī)療支出29.38萬元,主要是事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費等支出,完成年初預(yù)算的102.73%。其中事業(yè)單位醫(yī)療28.76萬元,其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.62萬元。

          2)醫(yī)療保障管理事務(wù)1010.11萬元,主要是醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)和事業(yè)運行支出,完成年初預(yù)算的165.77%,主要原因是追加中央直達(dá)醫(yī)療保障與服務(wù)能力提升補助資金支出。其中:醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)67.69萬元、事業(yè)運行751.11萬元、其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出191.31萬元。

          3.住房保障支出59.44萬元。具體包括:

          住房改革支出59.44萬元,主要是職工住房公積金繳費,完成年初預(yù)算的132.71%。

          (三)政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。

          2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出,無此類資金收支余。

          (四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

          2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出,無此類資金收支余。

          三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

          2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出1.84萬元,完成年初預(yù)算的40.89%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公車運行維護(hù)費節(jié)約開支。較上年比增加0.32萬元,增長21.05%,主要原因是車輛維修費用等。其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費1.84萬元。

          1.因公出國(境)費0萬元,占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是0。2022年參加出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次,主要原因為本單位無此項預(yù)算也無支出。2022年因公出國(境)費比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,主要原因為本單位無此項預(yù)算也無支出。

          2.公務(wù)接待費0萬元,占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無此項預(yù)算也無支出。2022年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元,主要原因為本單位無此項預(yù)算也無支出;其中外事接待累計0批次、0人、0萬元,主要原因為本單位無此項預(yù)算也無支出2022年公務(wù)接待費比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,主要原因為本單位無此項預(yù)算也無支出。

          3.公務(wù)用車購置及運行費1.84萬元,占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成年初預(yù)算的40.89%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公車運行維護(hù)費節(jié)約開支。較上年增加0.32萬元,增長21.05%,主要原因是車輛維修費用等。

          其中:公務(wù)用車購置費0萬元,本單位無此項預(yù)算。當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費1.84萬元,主要用于車輛燃油費、車輛維修、保險等費用,截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護(hù)費公務(wù)用車保有量1輛。

          四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

          2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出990.30萬元,其中:人員經(jīng)費887.44萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、撫恤金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經(jīng)費102.86萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。

          五、其他重要事項的情況說明

          (一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

          盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心是全額撥款事業(yè)單位,根據(jù)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費的定義,本單位2022年無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出,財政撥款基本支出中公用經(jīng)費為102.86萬元。

          (二)政府采購支出情況。

          2022年政府采購支出總額52.8萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出52.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%;工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%;服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。

          (三)國有資產(chǎn)占用情況。

          截至2022年12月31日,

          1.房屋情況:單位房屋面積20平方米,價值1.6萬元,其中:辦公用房面積0平方米,價值0萬元;業(yè)務(wù)用房面積0平方米,價值0萬元;其他(不含構(gòu)筑物)面積20平方米,價值1.6萬元。

          2.車輛情況:共有車輛1輛,價值12.29萬元,其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通訊用車1輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。

          3.設(shè)備情況:單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

          (四)預(yù)算績效情況。

          1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

          根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本單位組織對2022年度特定目標(biāo)類項目支出全面開展績效自評,共涉及特定目標(biāo)類項目0個(其中:一般公共預(yù)算項目0個,政府性基金預(yù)算項目0個,國有資本經(jīng)營預(yù)算項目0個),涉及資金0萬元(其中:一般公共預(yù)算資金0萬元,政府性基金預(yù)算資金0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算資金0萬元),自評覆蓋率(開展績效自評的特定目標(biāo)類項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類項目數(shù)*100%)達(dá)到100%,自評平均分(開展績效自評的項目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項目數(shù))0分。

          單位(單位)組織對2022年度預(yù)算開展整體績效自評,涉及資金750.62萬元,自評得分92.09。《單位整體績效自評表》見附件。

          2.項目績效自評結(jié)果。本單位2022年度特定目標(biāo)類項目支出開展績效自評,共涉及特定目標(biāo)類項目0個。

          3.部門評價結(jié)果。

          盤錦市醫(yī)療保障局對我中心開展了部門評價,涉及資金750.62萬元。

          通過部門績效評價發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題:一是預(yù)算項目支出績效管理制度不夠完善,操作性不強。 ;二是對預(yù)算項目支出績效管理工作的主動性和積極性需進(jìn)一步提高;下一步將采取以下措施加以改進(jìn):一是強化預(yù)算支出責(zé)任意識,增強績效管理理念;二是完善制度,推進(jìn)落實;三是加強預(yù)算執(zhí)行的管理,對預(yù)算項目績效進(jìn)行監(jiān)控。

          4.財政評價結(jié)果。財政審核通過


          第三部分 名詞解釋

          1.財政撥款收入:指單位從同級財政單位取得的財政預(yù)算資金。

          2.上級補助收入:指單位從主管單位和上級單位取得的非財政性補助收入。

          3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

          4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

          5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

          6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

          7.使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

          8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

          9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

          10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

          11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政單位和主管單位的規(guī)定上繳上級單位的支出。

          12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

          13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

          14.“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

          15.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行,使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

          16.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

          17.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

          18.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

          19.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

          20.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費用。

          21.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項):反映按照規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。

          22.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):反映上述項目外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

          23.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政單位安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

          24.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項):反映除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

          25.醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)(項):反映醫(yī)?;鸷怂?、精算、參保登記、權(quán)益記錄、轉(zhuǎn)移接續(xù)等醫(yī)療保障經(jīng)辦支出。

          29.衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。            

          30.衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出(項):反映出上述項目以外的其他用于醫(yī)療保障管理事務(wù)方面的支出。

          31.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

          32.工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

          33.商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出,不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。

          34.對個人和家庭補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

          35.資本性支出:反映各單位安排的資本性支出。由發(fā)展改革單位安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。

          第四部分 2022年度單位決算表

          一、收入支出決算總表

          部門(單位):遼寧省盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心

          公開01表

          金額單位:萬元

          收入

          支出

          項目

          行次

          金額

          項目

          行次

          金額

          欄次

           

          1

          欄次

           

          2

          一、一般公共預(yù)算財政撥款收入

          1

          1,249.29

          一、一般公共服務(wù)支出

          32

           

          二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入

          2

           

          二、外交支出

          33

           

          三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入

          3

           

          三、國防支出

          34

           

          四、上級補助收入

          4

           

          四、公共安全支出

          35

           

          五、事業(yè)收入

          5

           

          五、教育支出

          36

           

          六、經(jīng)營收入

          6

           

          六、科學(xué)技術(shù)支出

          37

           

          七、附屬單位上繳收入

          7

           

          七、文化旅游體育與傳媒支出

          38

           

          八、其他收入

          8

          0.05

          八、社會保障和就業(yè)支出

          39

          150.37

           

          9

           

          九、衛(wèi)生健康支出

          40

          1,039.49

           

          10

           

          十、節(jié)能環(huán)保支出

          41

           

           

          11

           

          十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

          42

           

           

          12

           

          十二、農(nóng)林水支出

          43

           

           

          13

           

          十三、交通運輸支出

          44

           

           

          14

           

          十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

          45

           

           

          15

           

          十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

          46

           

           

          16

           

          十六、金融支出

          47

           

           

          17

           

          十七、援助其他地區(qū)支出

          48

           

           

          18

           

          十八、自然資源海洋氣象等支出

          49

           

           

          19

           

          十九、住房保障支出

          50

          59.44

           

          20

           

          二十、糧油物資儲備支出

          51

           

           

          21

           

          二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

          52

           

           

          22

           

          二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

          53

           

           

          23

           

          二十三、其他支出

          54

           

           

          24

           

          二十四、債務(wù)還本支出

          55

           

           

          25

           

          二十五、債務(wù)付息支出

          56

           

           

          26

           

          二十六、抗疫特別國債安排的支出

          57

           

          本年收入合計

          27

          1,249.34

          本年支出合計

          58

          1,249.30

          使用非財政撥款結(jié)余

          28

           

          結(jié)余分配

          59

           

          年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          29

           

          年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          60

          0.04

           

          30

           

           

          61

           

          總計

          31

          1,249.34

          總計

          62

          1,249.34

          注:本表反映本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本套報表金額單位轉(zhuǎn)換萬元時可能存在尾數(shù)誤差。

              如本表為空,則本年度無此類資金收支余。

          二、收入決算表

          部門(單位):遼寧省盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心

          公開02表

          金額單位:萬元

          項目

          本年收入合計

          財政撥款收入

          上級補助收入

          事業(yè)收入

          經(jīng)營收入

          附屬單位上繳收入

          其他收入

          功能分類科目編碼

          科目名稱

          欄次

          1

          2

          3

          4

          5

          6

          7

          合計

          1,249.34

          1,249.29

           

           

           

           

          0.05

          208

          社會保障和就業(yè)支出

          150.37

          150.37

           

           

           

           

           

          20805

          行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

          97.44

          97.44

           

           

           

           

           

          2080502

          事業(yè)單位離退休

          2.75

          2.75

           

           

           

           

           

          2080505

          機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

          83.67

          83.67

           

           

           

           

           

          2080506

          機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

          11.02

          11.02

           

           

           

           

           

          20808

          撫恤

          52.16

          52.16

           

           

           

           

           

          2080801

          死亡撫恤

          47.16

          47.16

           

           

           

           

           

          2080802

          傷殘撫恤

          5.00

          5.00

           

           

           

           

           

          20899

          其他社會保障和就業(yè)支出

          0.77

          0.77

           

           

           

           

           

          2089999

          其他社會保障和就業(yè)支出

          0.77

          0.77

           

           

           

           

           

          210

          衛(wèi)生健康支出

          1,039.53

          1,039.48

           

           

           

           

          0.05

          21011

          行政事業(yè)單位醫(yī)療

          29.38

          29.38

           

           

           

           

           

          2101102

          事業(yè)單位醫(yī)療

          28.76

          28.76

           

           

           

           

           

          2101199

          其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

          0.62

          0.62

           

           

           

           

           

          21015

          醫(yī)療保障管理事務(wù)

          1,010.15

          1,010.10

           

           

           

           

          0.05

          2101506

          醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)

          67.69

          67.69

           

           

           

           

           

          2101550

          事業(yè)運行

          751.15

          751.10

           

           

           

           

          0.05

          2101599

          其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出

          191.31

          191.31

           

           

           

           

           

          221

          住房保障支出

          59.44

          59.44

           

           

           

           

           

          22102

          住房改革支出

          59.44

          59.44

           

           

           

           

           

          2210201

          住房公積金

          59.44

          59.44

           

           

           

           

           

          注:本表反映本年度取得的各項收入情況。

              本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

              如本表為空,則本年度無此類資金收支余。

          三、支出決算表

          部門(單位):遼寧省盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心

          公開03表

          金額單位:萬元

          項目

          本年支出合計

          基本支出

          項目支出

          上繳上級支出

          經(jīng)營支出

          對附屬單位補助支出

          功能分類科目編碼

          科目名稱

          欄次

          1

          2

          3

          4

          5

          6

          合計

          1,249.30

          990.31

          258.99

           

           

           

          208

          社會保障和就業(yè)支出

          150.37

          150.37

           

           

           

           

          20805

          行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

          97.44

          97.44

           

           

           

           

          2080502

          事業(yè)單位離退休

          2.75

          2.75

           

           

           

           

          2080505

          機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

          83.67

          83.67

           

           

           

           

          2080506

          機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

          11.02

          11.02

           

           

           

           

          20808

          撫恤

          52.16

          52.16

           

           

           

           

          2080801

          死亡撫恤

          47.16

          47.16

           

           

           

           

          2080802

          傷殘撫恤

          5.00

          5.00

           

           

           

           

          20899

          其他社會保障和就業(yè)支出

          0.77

          0.77

           

           

           

           

          2089999

          其他社會保障和就業(yè)支出

          0.77

          0.77

           

           

           

           

          210

          衛(wèi)生健康支出

          1,039.49

          780.49

          259.00

           

           

           

          21011

          行政事業(yè)單位醫(yī)療

          29.38

          29.38

           

           

           

           

          2101102

          事業(yè)單位醫(yī)療

          28.76

          28.76

           

           

           

           

          2101199

          其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

          0.62

          0.62

           

           

           

           

          21015

          醫(yī)療保障管理事務(wù)

          1,010.11

          751.11

          259.00

           

           

           

          2101506

          醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)

          67.69

           

          67.69

           

           

           

          2101550

          事業(yè)運行

          751.11

          751.11

           

           

           

           

          2101599

          其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出

          191.31

           

          191.31

           

           

           

          221

          住房保障支出

          59.44

          59.44

           

           

           

           

          22102

          住房改革支出

          59.44

          59.44

           

           

           

           

          2210201

          住房公積金

          59.44

          59.44

           

           

           

           

          注:本表反映本年度各項支出情況。

              本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

              如本表為空,則本年度無此類資金收支余。

          四、財政撥款收入支出決算總表

          金額單位:萬元

          收     入

          支     出

          項目

          行次

          金額

          項目

          行次

          合計

          一般公共預(yù)算財政撥款

          政府性基金預(yù)算財政撥款

          國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

          欄次

           

          1

          欄次

           

          2

          3

          4

          5

          一、一般公共預(yù)算財政撥款

          1

          1,249.29

          一、一般公共服務(wù)支出

          33

           

           

           

           

          二、政府性基金預(yù)算財政撥款

          2

           

          二、外交支出

          34

           

           

           

           

          三、國有資本經(jīng)營財政撥款

          3

           

          三、國防支出

          35

           

           

           

           

           

          4

           

          四、公共安全支出

          36

           

           

           

           

           

          5

           

          五、教育支出

          37

           

           

           

           

           

          6

           

          六、科學(xué)技術(shù)支出

          38

           

           

           

           

           

          7

           

          七、文化旅游體育與傳媒支出

          39

           

           

           

           

           

          8

           

          八、社會保障和就業(yè)支出

          40

          150.37

          150.37

           

           

           

          9

           

          九、衛(wèi)生健康支出

          41

          1,039.48

          1,039.48

           

           

           

          10

           

          十、節(jié)能環(huán)保支出

          42

           

           

           

           

           

          11

           

          十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

          43

           

           

           

           

           

          12

           

          十二、農(nóng)林水支出

          44

           

           

           

           

           

          13

           

          十三、交通運輸支出

          45

           

           

           

           

           

          14

           

          十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

          46

           

           

           

           

           

          15

           

          十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

          47

           

           

           

           

           

          16

           

          十六、金融支出

          48

           

           

           

           

           

          17

           

          十七、援助其他地區(qū)支出

          49

           

           

           

           

           

          18

           

          十八、自然資源海洋氣象等支出

          50

           

           

           

           

           

          19

           

          十九、住房保障支出

          51

          59.44

          59.44

           

           

           

          20

           

          二十、糧油物資儲備支出

          52

           

           

           

           

           

          21

           

          二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

          53

           

           

           

           

           

          22

           

          二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

          54

           

           

           

           

           

          23

           

          二十三、其他支出

          55

           

           

           

           

           

          24

           

          二十四、債務(wù)還本支出

          56

           

           

           

           

           

          25

           

          二十五、債務(wù)付息支出

          57

           

           

           

           

           

          26

           

          二十六、抗疫特別國債安排的支出

          58

           

           

           

           

          本年收入合計

          27

          1,249.29

          本年支出合計

          59

          1,249.29

          1,249.29

           

           

          年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          28

           

          年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          60

           

           

           

           

            一般公共預(yù)算財政撥款

          29

           

           

          61

           

           

           

           

            政府性基金預(yù)算財政撥款

          30

           

           

          62

           

           

           

           

            國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

          31

           

           

          63

           

           

           

           

          總計

          32

          1,249.29

          總計

          64

          1,249.29

          1,249.29

           

           

          注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

           

              本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

           

              如本表為空,則本年度無此類資金收支余。

           

          五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

          部門(單位):遼寧省盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心

          公開05表

          金額單位:萬元

          項目

          本年支出

          功能分類科目編碼

          科目名稱

          小計

          基本支出

          項目支出

          欄次

          1

          2

          3

          合計

          1,249.29

          990.30

          258.99

          208

          社會保障和就業(yè)支出

          150.37

          150.37

           

          20805

          行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

          97.44

          97.44

           

          2080502

          事業(yè)單位離退休

          2.75

          2.75

           

          2080505

          機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

          83.67

          83.67

           

          2080506

          機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

          11.02

          11.02

           

          20808

          撫恤

          52.16

          52.16

           

          2080801

          死亡撫恤

          47.16

          47.16

           

          2080802

          傷殘撫恤

          5.00

          5.00

           

          20899

          其他社會保障和就業(yè)支出

          0.77

          0.77

           

          2089999

          其他社會保障和就業(yè)支出

          0.77

          0.77

           

          210

          衛(wèi)生健康支出

          1,039.48

          780.48

          259.00

          21011

          行政事業(yè)單位醫(yī)療

          29.38

          29.38

           

          2101102

          事業(yè)單位醫(yī)療

          28.76

          28.76

           

          2101199

          其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

          0.62

          0.62

           

          21015

          醫(yī)療保障管理事務(wù)

          1,010.10

          751.10

          259.00

          2101506

          醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)

          67.69

           

          67.69

          2101550

          事業(yè)運行

          751.10

          751.10

           

          2101599

          其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出

          191.31

           

          191.31

          221

          住房保障支出

          59.44

          59.44

           

          22102

          住房改革支出

          59.44

          59.44

           

          2210201

          住房公積金

          59.44

          59.44

           

          注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

              本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

              如本表為空,則本年度無此類資金收支余。

          六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

          部門(單位):遼寧省盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心

          公開06表

          金額單位:萬元

          人員經(jīng)費

          公用經(jīng)費

          科目編碼

          科目名稱

          決算數(shù)

          科目編碼

          科目名稱

          決算數(shù)

          科目編碼

          科目名稱

          決算數(shù)

          301

          工資福利支出

          831.34

          302

          商品和服務(wù)支出

          100.49

          307

          債務(wù)利息及費用支出

           

          30101

            基本工資

          246.18

          30201

            辦公費

          4.40

          30701

            國內(nèi)債務(wù)付息

           

          30102

            津貼補貼

          14.31

          30202

            印刷費

           

          30702

            國外債務(wù)付息

           

          30103

            獎金

          100.07

          30203

            咨詢費

          0.45

          310

          資本性支出

          2.37

          30106

            伙食補助費

           

          30204

            手續(xù)費

           

          31001

            房屋建筑物購建

           

          30107

            績效工資

          254.22

          30205

            水費

          1.43

          31002

            辦公設(shè)備購置

          2.37

          30108

            機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

          83.67

          30206

            電費

          10.49

          31003

            專用設(shè)備購置

           

          30109

            職業(yè)年金繳費

          11.02

          30207

            郵電費

          4.39

          31005

            基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

           

          30110

            職工基本醫(yī)療保險繳費

          28.76

          30208

            取暖費

          14.20

          31006

            大型修繕

           

          30111

            公務(wù)員醫(yī)療補助繳費

           

          30209

            物業(yè)管理費

           

          31007

            信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

           

          30112

            其他社會保障繳費

          1.39

          30211

            差旅費

          0.01

          31008

            物資儲備

           

          30113

            住房公積金

          59.44

          30212

            因公出國(境)費用

           

          31009

            土地補償

           

          30114

            醫(yī)療費

           

          30213

            維修(護(hù))費

          6.95

          31010

            安置補助

           

          30199

            其他工資福利支出

          32.28

          30214

            租賃費

           

          31011

            地上附著物和青苗補償

           

          303

          對個人和家庭的補助

          56.10

          30215

            會議費

           

          31012

            拆遷補償

           

          30301

            離休費

           

          30216

            培訓(xùn)費

           

          31013

            公務(wù)用車購置

           

          30302

            退休費

          2.75

          30217

            公務(wù)接待費

           

          31019

            其他交通工具購置

           

          30303

            退職(役)費

           

          30218

            專用材料費

           

          31021

            文物和陳列品購置

           

          30304

            撫恤金

          52.16

          30224

            被裝購置費

           

          31022

            無形資產(chǎn)購置

           

          30305

            生活補助

          1.19

          30225

            專用燃料費

           

          31099

            其他資本性支出

           

          30306

            救濟(jì)費

           

          30226

            勞務(wù)費

          7.09

          312

          對企業(yè)補助

           

          30307

            醫(yī)療費補助

           

          30227

            委托業(yè)務(wù)費

           

          31201

           資本金注入

           

          30308

            助學(xué)金

           

          30228

            工會經(jīng)費

          7.39

          31203

           政府投資基金股權(quán)投資

           

          30309

            獎勵金

           

          30229

            福利費

           

          31204

           費用補貼

           

          30310

            個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

           

          30231

            公務(wù)用車運行維護(hù)費

          1.84

          31205

           利息補貼

           

          30311

            代繳社會保險費

           

          30239

            其他交通費用

          27.00

          31299

           其他對企業(yè)補助

           

          30399

            其他對個人和家庭的補助

           

          30240

            稅金及附加費用

           

          399

          其他支出

           

           

           

           

          30299

            其他商品和服務(wù)支出

          14.85

          39907

            國家賠償費用支出

           

           

           

           

           

           

           

          39908

            對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

           

           

           

           

           

           

           

          39909

            經(jīng)常性贈與

           

           

           

           

           

           

           

          39910

            資本性贈與

           

           

           

           

           

           

           

          39999

            其他支出

           

          人員經(jīng)費合計

          887.44

          公用經(jīng)費合計

          102.86

          注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。

              本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

              如本表為空,則本年度無此類資金收支余。

          七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

          部門(單位):遼寧省盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心

          公開07表

          金額單位:萬元

          項    目

          預(yù)算數(shù)

          決算數(shù)

          合    計

          4.50

          1.84

          1、因公出國(境)費

           

           

          2、公務(wù)接待費

           

           

          3、公務(wù)用車購置及運行費

          4.50

          1.84

          其中:(1)公務(wù)用車運行維護(hù)費

          4.50

          1.84

               (2)公務(wù)用車購置費

           

           

          注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。

              其中:預(yù)算數(shù)為全年預(yù)算數(shù),反映按固定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

              本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

              如本表為空,則本年度無此類資金收支余。

          八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

          部門(單位):遼寧省盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心

          公開08表

          金額單位:萬元

          項目

          年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          本年收入

          本年支出

          年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          功能分類科目編碼

          科目名稱

          小計

          基本支出

          項目支出

          欄次

          1

          2

          3

          4

          5

          6

          合計

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          注:本表反映本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

              本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

              如本表為空,則本年度無此類資金收支余。

          九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

          部門(單位):遼寧省盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心

          公開09表

          金額單位:萬元

          項目

          本年支出

          功能分類科目編碼

          科目名稱

          合計

          基本支出

          項目支出

          欄次

          1

          2

          3

          合計

           

           

           

           

           

           

           

           

          注:本表反映本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

              本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

              如本表為空,則本年度無此類資金收支余。


          第五部分  附件

          部門(單位)整體績效自評表
          (2022年度)

          部門(單位)名稱

          142022盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心-211100000

          部門年初預(yù)算收入金額(萬元)

          750.62

          部門年初預(yù)算支出金額(萬元)

          750.62

          年度主要任務(wù)

          對應(yīng)項目

          項目下達(dá)金額(萬元)

          項目執(zhí)行金額(萬元)

          項目執(zhí)行率

          分值

          得分

          部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費

          900.33

          887.43

          98.56%

          5.7

          5.61

          醫(yī)療保險工作業(yè)務(wù)經(jīng)費

          20.00

          20

          100.00%

          5.7

          5.7

          定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)評估專家評審費

          3.00

          1.57

          52.33%

          5.7

          2.98

          兩定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢查業(yè)務(wù)費

          7.00

          6.25

          89.39%

          5.7

          5.09

          外聘醫(yī)療專業(yè)人員勞務(wù)費

          3.60

          3.6

          100.00%

          5.7

          5.7

          慢性病鑒定經(jīng)費

          50.00

          36.26

          72.52%

          5.7

          4.13

          部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費

          110.86

          102.85

          92.78%

          5.8

          5.38

          年度目標(biāo)

          年初總體目標(biāo)

          全年完成情況

          1.完成醫(yī)療保險征收和參保人員待遇報銷等各項工作任務(wù);2.提升經(jīng)辦服務(wù)能力,有序開展經(jīng)辦服務(wù)各項工作;3.提升規(guī)范化水平。

          2022年全年按要求完成了醫(yī)療保險征收和參保人員待遇報銷等各項工作任務(wù),經(jīng)辦服務(wù)能力得到了有效提升,各項工作平穩(wěn)有序進(jìn)行。

          績效指標(biāo)

          一級指標(biāo)

          二級指標(biāo)

          三級指標(biāo)

          運算符號

          指標(biāo)值

          度量單位

          全年完成值

          完成程度

          分值

          得分

          偏差原因分析

          改進(jìn)措施

          經(jīng)費保障原因分析

          制度保障原因分析

          人員保障原因分析

          硬件條件保障原因分析

          其他原因分析

          履職效能

          重點工作履行情況

          重點工作辦結(jié)率

          =

          100

          %

          100

          1

          3.5

          3.5

           

           

           

           

           

           

          整體工作完成情況

          總體工作完成率

          =

          100

          %

          100

          1

          3.3

          3.3

           

           

           

           

           

           

          工作完成及時率

          =

          100

          %

          100

          1

          3.3

          3.3

           

           

           

           

           

           

          工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率

          =

          100

          %

          100

          1

          3.3

          3.3

           

           

           

           

           

           

          基礎(chǔ)管理

          依法行政能力

           

          管理規(guī)范

           

          全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)

          1

          3.3

          3.3

           

           

           

           

           

           

          綜合管理水平

           

          管理規(guī)范

           

          全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)

          1

          3.3

          3.3

           

           

           

           

           

           

          預(yù)算執(zhí)行

          預(yù)算執(zhí)行效率

          預(yù)算執(zhí)行率

          =

          100

          %

          96.64

          1

          1.6

          1.6

           

           

           

           

           

           

          預(yù)算調(diào)整率

          <=

          5

          %

          5

          1

          1.6

          1.6

           

           

           

           

           

           

          結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率

          <=

          0

          %

          0

          1

          1.8

          1.8

           

           

           

           

           

           

          管理效率

          預(yù)算編制管理

          預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率

          =

          100

          %

          100

          1

          0.7

          0.7

           

           

           

           

           

           

          預(yù)算監(jiān)督管理

          預(yù)決算公開情況

           

          全部公開

           

          全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)

          1

          0.8

          0.8

           

           

           

           

           

           

          預(yù)算收支管理

          預(yù)算支出管理規(guī)范性

           

          管理規(guī)范

           

          全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)

          1

          0.7

          0.7

           

           

           

           

           

           

          預(yù)算收入管理規(guī)范性

           

          管理規(guī)范

           

          全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)

          1

          0.7

          0.7

           

           

           

           

           

           

          財務(wù)管理

          內(nèi)控制度有效性

           

          制度有效

           

          全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)

          1

          0.7

          0.7

           

           

           

           

           

           

          資產(chǎn)管理

          固定資產(chǎn)利用率

          =

          100

          %

          100

          1

          0.7

          0.7

           

           

           

           

           

           

          業(yè)務(wù)管理

          政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù)

          =

          0

          0

          1

          0.7

          0.7

           

           

           

           

           

           

          運行成本

          成本控制成效

          在職人員控制率

          <=

          100

          %

          100

          1

          2.5

          2.5

           

           

           

           

           

           

          “三公”經(jīng)費變動率

          <=

          0

          %

          0.21

          0

          2.5

          0

           

           

           

           

          2021年車輛運行維護(hù)費為1.52萬元,2022年為1.84萬元。增加了主要是車輛維修、燃油等費用增加。

          其他:壓減車輛運行費支出,注意車輛的保養(yǎng),節(jié)約燃油費用,以保障“三公”經(jīng)費支出在合理正常的范圍內(nèi)。

          社會效應(yīng)

          經(jīng)濟(jì)效益

          合理制定醫(yī)保政策

           

          政策合理

           

          全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)

          1

          6.6

          6.6

           

           

           

           

           

           

          服務(wù)對象滿意度

          參保人員滿意度

          >=

          98

          %

          98

          1

          6.6

          6.6

           

           

           

           

           

           

          落實城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度整合

          >=

          100

          %

          100

          1

          6.8

          6.8

           

           

           

           

           

           

          可持續(xù)性

          體制機(jī)制改革

          保障醫(yī)保基金平穩(wěn)運行

           

          運行平穩(wěn)

           

          全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)

          1

          5

          5

           

           

           

           

           

           

          總評價得分

          92.09

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