關(guān)于2014年財(cái)政決算和2015年上半年
財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告
---2015年7月30日在盤(pán)錦市第七屆人民代表大會(huì)
常務(wù)委員會(huì)第十三次會(huì)議上
市財(cái)政局局長(zhǎng) 王 巖
主任、各位副主任、秘書(shū)長(zhǎng)、各位委員:
我受市政府委托,向本次人大常委會(huì)報(bào)告2014年財(cái)政決算和2015年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況,請(qǐng)予審議。
一、2014年財(cái)政決算情況
2014年,全市財(cái)政工作堅(jiān)持以黨的十八大和十八屆三中、四中全會(huì)精神為指導(dǎo),按照市委六屆六次全會(huì)和市七屆人大一次會(huì)議的部署,緊緊圍繞全市“一條主線、三大任務(wù)、四個(gè)轉(zhuǎn)型”的總布局,大力組織財(cái)政收入,深化財(cái)政體制改革,強(qiáng)化財(cái)政支出管理,保障民生重點(diǎn)支出,圓滿(mǎn)完成了各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù),財(cái)政收入增幅排在全省第二位,財(cái)政收入總量排在全省第五位。
(一)全市財(cái)政決算情況
1、一般公共預(yù)算收支決算情況
2014年全市一般公共預(yù)算收入151.2億元,比上年增加2.4億元,增長(zhǎng)1.6%。
2014年全市一般公共預(yù)算支出204.1億元,比上年增加8.8億元,增長(zhǎng)4.5%。
上述全市財(cái)政收支決算數(shù),與年初向市七屆人大三次會(huì)議報(bào)告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)比較,一般公共預(yù)算收入數(shù)相同,一般公共預(yù)算支出數(shù)增加0.3億元,主要是縣區(qū)財(cái)政支出增加的。
2014年決算反映的全市財(cái)政收支平衡狀況是:財(cái)政總收入為237.9億元,其中:一般公共預(yù)算收入151.2億元,地方政府債券收入4.3億元,上級(jí)補(bǔ)助收入62.0億元,調(diào)入資金12.3億元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入8.1億元。財(cái)政總支出為237.9億元,其中:一般公共預(yù)算支出204.1億元,上解省支出25.0億元,調(diào)出資金0.1億元,地方政府債券還本支出2.4億元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6.3億元,實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。
2、政府性基金收支決算情況
2014年全市政府性基金收入77.3億元,比上年減少21.2億元,下降21.5%。全市政府性基金支出70.9億元,比上年減少20.9億元,下降22.1%。
上述全市政府性基金收支決算數(shù),與年初向市七屆人大三次會(huì)議報(bào)告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)比較,政府性基金收入數(shù)相同,政府性基金支出數(shù)減少0.7億元,主要是部分項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
3、社會(huì)保險(xiǎn)基金收支決算情況
2014年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入58.4億元,比上年增加5.4億元,增長(zhǎng)9.3%。其中,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入32.7億元,增長(zhǎng)12.9%;失業(yè)保險(xiǎn)基金收入3.4億元,下降20.8%;基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入17.2億元,增長(zhǎng)10.1%。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出55.1億元,增長(zhǎng)19.2%。其中,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出35.6億元,增長(zhǎng)20.9%;失業(yè)保險(xiǎn)基金支出0.9億元,下降7.4%;基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出14.6億元,增長(zhǎng)15.7%。
上述全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收支決算數(shù),與年初向市七屆人大三次會(huì)議報(bào)告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)比較,社會(huì)保險(xiǎn)基金收入數(shù)增加3.4億元,主要是基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金和失業(yè)保險(xiǎn)基金收入增加的。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出數(shù)減少0.4億元,主要是基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出減少的。
(二)市本級(jí)財(cái)政決算情況
1、一般公共預(yù)算收支決算情況
2014年市本級(jí)一般公共預(yù)算收入43.9億元,比上年增加0.4億元,增長(zhǎng)1.0%。
2014年市本級(jí)一般公共預(yù)算支出71.5億元,比上年增加0.5億元,增長(zhǎng)0.7%。
上述市本級(jí)財(cái)政收支決算數(shù),與年初向市七屆人大三次會(huì)議報(bào)告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)比較,一般公共預(yù)算收入數(shù)和一般公共預(yù)算支出數(shù)均相同。
2014年決算反映的市本級(jí)財(cái)政收支平衡狀況是:財(cái)政總收入為97.1億元,其中:一般公共預(yù)算收入43.9億元,地方政府債券收入4.3億元,上級(jí)補(bǔ)助收入31.4億元,縣區(qū)上解收入7.1億元,調(diào)入資金4.8億元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入5.6億元。財(cái)政總支出為97.1億元,其中:一般公共預(yù)算支出71.5億元,上解省支出11.5億元,補(bǔ)助縣區(qū)支出7.2億元,地方政府債券還本支出2.4億元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4.5億元,實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。
2、政府性基金收支決算情況
2014年市本級(jí)政府性基金收入15.0億元,比上年增加2.2億元,增長(zhǎng)17.4%。市本級(jí)政府性基金支出14.4億元,比上年增加5.6億元,增長(zhǎng)65.3%。
上述市本級(jí)政府性基金收支決算數(shù),與年初向市七屆人大三次會(huì)議報(bào)告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)比較,政府性基金收入數(shù)相同,政府性基金支出數(shù)減少0.2億元,主要是部分項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
3、社會(huì)保險(xiǎn)基金收支決算情況
2014年市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入53.8億元,比上年增加1.2億元,增長(zhǎng)2.2%。其中,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入32.7億元,增長(zhǎng)6.0%;失業(yè)保險(xiǎn)基金收入3.5億元,下降28.3%;基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入15.4億元,增長(zhǎng)4.4%。市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出50.9億元,增長(zhǎng)21.3%。其中,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出35.6億元,增長(zhǎng)20.7%;失業(yè)保險(xiǎn)基金支出0.9億元,增長(zhǎng)31.3%;基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出12.7億元,增長(zhǎng)20.3%。
上述市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支決算數(shù),與年初向市七屆人大三次會(huì)議報(bào)告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)比較,社會(huì)保險(xiǎn)基金收入數(shù)增加3.1億元,主要是基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金和失業(yè)保險(xiǎn)基金收入增加的。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出數(shù)減少0.4億元,主要是基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出減少的。
(三)財(cái)政決算中的幾個(gè)重點(diǎn)事項(xiàng)
1、重點(diǎn)支出安排和資金到位情況
重點(diǎn)支出主要包括農(nóng)林水支出、教育支出、科技支出及社會(huì)保障和就業(yè)支出。2014 年全市農(nóng)林水支出完成19.5億元,完成預(yù)算的98.5%。教育支出完成16.2億元,完成預(yù)算的96.1%??萍贾С鐾瓿?.0億元,完成預(yù)算的99.1%。社會(huì)保障和就業(yè)支出完成28.2億元,完成預(yù)算的99.3%。上述支出未完成預(yù)算部分全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
2014 年市本級(jí)農(nóng)林水支出完成5.5億元,完成預(yù)算的96.4%。教育支出完成7.9億元,完成預(yù)算的96.0%??萍贾С鐾瓿?.2億元,完成預(yù)算的93.7%。社會(huì)保障和就業(yè)支出完成19.4億元,完成預(yù)算的99.4%。上述支出未完成預(yù)算部分全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
2、財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助情況
2014年上級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助62.0億元。其中:返還性補(bǔ)助4.3億元,一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助29.4億元,專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助28.3億元。
2014年市對(duì)下級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助7.2億元。其中:一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助2.4億元,專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助4.8億元。
3、結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的專(zhuān)項(xiàng)支出情況
2014年全市結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的專(zhuān)項(xiàng)支出6.3億元,其中:一般公共服務(wù)支出0.5億元,公共安全支出0.2億元,教育支出0.6億元,社會(huì)保障和就業(yè)支出0.2億元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.2億元,農(nóng)林水支出0.3億元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.6億元,國(guó)土海洋氣象支出0.3億元,其他專(zhuān)項(xiàng)等支出3.4億元。
2014年市本級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的專(zhuān)項(xiàng)支出4.5億元,其中:一般公共服務(wù)支出0.4億元,公共安全支出0.2億元,教育支出0.3億元,社會(huì)保障和就業(yè)支出0.1億元,農(nóng)林水支出0.2億元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.5億元,國(guó)土海洋氣象支出0.2億元,其他專(zhuān)項(xiàng)等支出2.6億元。
二、2015年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
(一)全市財(cái)政收支完成情況
1、一般公共預(yù)算收支完成情況
全市一般公共預(yù)算收入完成71.2億元,為預(yù)算的45.7%,同比減少18.9億元,下降21.0%,增幅位居全省第三位,總量位居全省第五位。
各項(xiàng)稅收收入完成50.4億元,同比減少14.2億元,下降22.0%,增幅位居全省第二位,總量位居全省第五位。各項(xiàng)非稅收入完成20.8億元,同比減少4.7億元,下降18.5%。
按部門(mén)分:國(guó)稅部門(mén)完成8.6億元,同比減少2.8億元,下降25.0%;地稅部門(mén)完成43.1億元,同比減少11.7億元,下降21.4%;財(cái)政部門(mén)完成19.5億元,同比減少4.3億元,下降18.2%。
全市一般公共預(yù)算支出完成85.0億元,為預(yù)算的46.4%,同比減少11.9億元,下降12.3%。主要支出項(xiàng)目完成情況:一般公共服務(wù)支出完成13.0億元,下降15.2%;農(nóng)林水支出完成9.1億元,下降12.0%;教育支出完成9.4億元,下降5.0%;科學(xué)技術(shù)支出完成0.7億元,下降4.3%;社會(huì)保障和就業(yè)支出完成15.3億元,增長(zhǎng)5.1%。
2、政府性基金預(yù)算收支完成情況
全市政府性基金收入完成55.1億元,為預(yù)算的128.3%,同比增加11.4億元,增長(zhǎng)26.1%。全市政府性基金支出完成50.7億元,為預(yù)算的114.0%,同比增加37.8億元,增長(zhǎng)292.5%。
3、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支完成情況
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成28.2億元,為預(yù)算的48.2%,同比增加1.5億元,增長(zhǎng)5.8%。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成28.7億元,為預(yù)算的47.4%,同比增加2.8億元,增長(zhǎng)10.8%。
(二)市本級(jí)財(cái)政收支完成情況
1、一般公共預(yù)算收支完成情況
市本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成17.5億元,為預(yù)算的40.6%,同比減少6.1億元,下降26.0%。
各項(xiàng)稅收收入完成11.7億元,同比減少6.7億元,下降36.2%。各項(xiàng)非稅收入完成5.7億元,同比減少0.5億元,下降9.9%。
按部門(mén)分:國(guó)稅部門(mén)完成3.2億元,同比減少2.8億元,下降46.1%;地稅部門(mén)完成9.3億元,同比減少4.0億元,下降30.1%;財(cái)政部門(mén)完成4.9億元,同比增加0.6億元,增長(zhǎng)14.8%。
市本級(jí)一般公共預(yù)算支出完成26.3億元,為預(yù)算的40.7%,同比減少4.6億元,下降14.9%。主要支出項(xiàng)目完成情況:一般公共服務(wù)支出完成1.5億元,增長(zhǎng)1.5%;農(nóng)林水支出完成2.7億元,下降10.2%;教育支出完成4.0億元,下降13.4%;科學(xué)技術(shù)支出完成0.1億元,下降8.9%;社會(huì)保障和就業(yè)支出完成10.1億元,增長(zhǎng)6.0%。
2、政府性基金預(yù)算收支完成情況
市本級(jí)政府性基金收入完成1.5億元,為預(yù)算的20.3%,同比減少3.9億元,下降72.1%。市本級(jí)政府性基金支出完成0.6億元,為預(yù)算的4.0%,同比增加0.2億元,增長(zhǎng)61.7%。
3、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支完成情況
市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成27.0億元,為預(yù)算的48.1%,同比增加1.8億元,增長(zhǎng)7.2%。市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成27.8億元,為預(yù)算的47.5%,同比增加2.7億元,增長(zhǎng)10.6%。
(三)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)
1、財(cái)政收入指標(biāo)排在全省前列
全市一般公共預(yù)算收入完成71.2億元,同比下降21.0%,收入增幅和總量分別排在全省第三位和第五位。影響全市財(cái)政收入下降的主要原因:一是全市經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨緩,固定資產(chǎn)投資下降,房地產(chǎn)業(yè)低迷,生產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)同比下滑等因素,直接影響財(cái)政收入大幅減少。二是遼河油田分公司原油銷(xiāo)售價(jià)格大幅下降,對(duì)我市稅收影響較大。上半年,減少我市稅收收入7.2億元,占全市稅收減少額的48.3%。
2、民生、重點(diǎn)支出得到切實(shí)保障
全市各級(jí)財(cái)政部門(mén)合理調(diào)度資金,及時(shí)下達(dá)預(yù)算指標(biāo),加快支出撥付進(jìn)度,切實(shí)保障民生、重點(diǎn)支出需要。全市一般公共預(yù)算支出完成85.0億元。其中民生、重點(diǎn)支出60.9億元,占一般公共預(yù)算支出的71.7%。
3、財(cái)政收入結(jié)構(gòu)趨于合理
全市稅收收入占一般公共預(yù)算收入比重為70.8%,高于全省平均水平3.3個(gè)百分點(diǎn)。財(cái)政部門(mén)組織的非稅收入占一般公共預(yù)算收入比重為27.4%,排在全省第五位,低于全省平均水平3.3個(gè)百分點(diǎn),我市財(cái)政收入結(jié)構(gòu)較為合理。
4、縣區(qū)財(cái)政收入增長(zhǎng)不均衡
縣區(qū)財(cái)政收入增幅最高的縣區(qū)(增長(zhǎng)0.7%)與最低的縣區(qū)(下降24.8%)相差25.5百分點(diǎn),縣區(qū)收入增幅差距較大。
三、2015年上半年主要財(cái)政工作情況
上半年,全市財(cái)政工作堅(jiān)持以黨的十八大、十八屆三中、四中全會(huì)精神為指導(dǎo),按照市委六屆八次全會(huì)暨經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議的部署,緊緊圍繞全市的工作主線和重點(diǎn)任務(wù),落實(shí)積極的財(cái)政政策,全力組織財(cái)政收入,努力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,推進(jìn)財(cái)政制度改革,加強(qiáng)財(cái)政支出管理,著力保障民生改善,促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展。
(一)全力組織財(cái)政收入,確保實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收
積極應(yīng)對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì),努力克服經(jīng)濟(jì)運(yùn)行下行壓力較大,組織財(cái)政收入難度不斷加大的不利影響,全力以赴狠抓收入。進(jìn)一步強(qiáng)化稅收征管,加強(qiáng)稅源監(jiān)控,堵塞征繳漏洞,努力做到依法征收、應(yīng)收盡收。同時(shí),不斷加強(qiáng)非稅收入征收管理。一季度,全市財(cái)政收入增幅和總量均排在全省第五位。上半年,全市財(cái)政收入增幅排在全省第三位,總量排在全省第五位。
(二)積極籌措調(diào)度資金,支持經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展
認(rèn)真貫徹落實(shí)穩(wěn)增長(zhǎng)、促轉(zhuǎn)型的各項(xiàng)財(cái)政經(jīng)濟(jì)政策,支持全市經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型與發(fā)展。全市對(duì)上爭(zhēng)取資金50.1億元,同比增長(zhǎng)3.7%?;I措調(diào)度資金6.2億元,支持了沈西工業(yè)大道、盤(pán)營(yíng)客專(zhuān)配套項(xiàng)目、雙臺(tái)河閘除險(xiǎn)加固、林豐路大橋、農(nóng)村飲水安全等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。撥付支農(nóng)資金9.1億元,支持了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)等項(xiàng)目建設(shè),促進(jìn)了農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收。對(duì)全市涉企行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金進(jìn)行了清理,減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)1.3億元。發(fā)放中小微企業(yè)擔(dān)保貸款4.1億元,發(fā)放小額擔(dān)保貸款0.4億元。
(三)從嚴(yán)編制財(cái)政預(yù)算,嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理
牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想,從嚴(yán)編制預(yù)算,壓縮一般性支出額度,把有限的資金花在刀刃上。硬化預(yù)算約束,嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)人大批準(zhǔn)的預(yù)算,嚴(yán)禁擴(kuò)大支出范圍和提高支出標(biāo)準(zhǔn)。制發(fā)《關(guān)于追加預(yù)算資金管理的意見(jiàn)》和《關(guān)于加強(qiáng)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理的意見(jiàn)》,從嚴(yán)控制追加支出,進(jìn)一步完善各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法,提高資金使用效益。認(rèn)真開(kāi)展了會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查和地方盤(pán)活財(cái)政存量資金專(zhuān)項(xiàng)檢查工作。審核投資建設(shè)工程預(yù)決算總值2億元,核減值0.6億元,核減率達(dá)29%,節(jié)約了財(cái)政資金。
(四)加大民生事業(yè)投入,著力保障民生改善
進(jìn)一步加大對(duì)民生事業(yè)的投入力度,及時(shí)足額安排和撥付各項(xiàng)民生等重點(diǎn)支出。全市各級(jí)財(cái)政共撥付民生支出60.9億元,占財(cái)政支出的比重為71.7%。其中,教育支出9.4 億元,農(nóng)林水支出9.1億元,社會(huì)保障和就業(yè)支出15.3億元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出19.4億元,醫(yī)療衛(wèi)生支出3.6億元。撥付資金4億元,進(jìn)一步提高了我市企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金水平。安排撥付資金1.4億元,支持了全市宜居鄉(xiāng)村建設(shè)。爭(zhēng)取棚戶(hù)區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助資金1.4億元,將2014年國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行批準(zhǔn)我市棚戶(hù)區(qū)改造剩余貸款16.7億元,全部提款到位,促進(jìn)了全市保障性安居工程和棚戶(hù)區(qū)改造工作。
(五)規(guī)范政府債務(wù)管理,努力化解存量債務(wù)
嚴(yán)格控制新增債務(wù),多渠道籌集資金,努力做好年度償債資金的測(cè)算和到期還款工作。起草了《盤(pán)錦市政府債務(wù)管理辦法》和《盤(pán)錦市棚戶(hù)區(qū)改造專(zhuān)項(xiàng)貸款資金管理辦法》。爭(zhēng)取今年第一期地方政府置換債券24億元,全部用于置換存量債務(wù)。加快轉(zhuǎn)變政府職能、打破行業(yè)準(zhǔn)入限制、完善財(cái)政投入方式,在基礎(chǔ)設(shè)施、交通、環(huán)境保護(hù)、保障性安居工程、養(yǎng)老等公共服務(wù)領(lǐng)域,積極推進(jìn)政府和社會(huì)資本合作(PPP)模式,化解存量債務(wù),減輕政府的債務(wù)壓力。
(六)推進(jìn)財(cái)政制度改革,完善財(cái)政管理體制
不斷完善部門(mén)預(yù)算編制工作,繼續(xù)采用零基預(yù)算方式編制部門(mén)預(yù)算,并編制了包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的全口徑政府預(yù)算。積極推進(jìn)預(yù)算公開(kāi),擴(kuò)大了部門(mén)預(yù)算公開(kāi)范圍,細(xì)化了部門(mén)預(yù)算公開(kāi)內(nèi)容,加大了“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)力度。規(guī)范國(guó)庫(kù)資金調(diào)度管理,保障各級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)。全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入收繳制度改革全面完成。全市共完成貨物、工程和服務(wù)采購(gòu)金額12566.4萬(wàn)元,實(shí)際支付價(jià)款11646.7萬(wàn)元,節(jié)約資金919.7萬(wàn)元。
下半年,面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力,組織財(cái)政收入的難度依然較大,而穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型、惠民生等都需要增加財(cái)政投入,財(cái)政收支矛盾仍將十分突出。為此,下半年將重點(diǎn)做好以下幾項(xiàng)工作:一是狠抓財(cái)政收入征管,努力完成全年任務(wù);二是大力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展,促進(jìn)全面轉(zhuǎn)型升級(jí);三是強(qiáng)化財(cái)政支出管理,提高資金使用績(jī)效;四是深化財(cái)稅體制改革,加強(qiáng)政府債務(wù)管理;五是積極籌措調(diào)度資金,確保民生重點(diǎn)支出。
主任、各位副主任、秘書(shū)長(zhǎng)、各位委員,下半年,我市財(cái)政工作任務(wù)十分艱巨,我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在市人大的監(jiān)督支持下,認(rèn)真貫徹落實(shí)市委六屆八次全會(huì)暨經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和市七屆人大三次會(huì)議精神,銳意進(jìn)取,奮力拼搏,確保全面完成年度財(cái)政預(yù)算和各項(xiàng)工作任務(wù),為開(kāi)啟我市向海發(fā)展、全面轉(zhuǎn)型、以港強(qiáng)市新航程做出新的更大的貢獻(xiàn)!