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          盤錦市醫(yī)療保障局

          盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心盤山分中心2022年度決算公開(kāi)說(shuō)明

          發(fā)布時(shí)間:2023-09-25 瀏覽次數(shù):56

          盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心盤山分中心

          2022年度決算公開(kāi)說(shuō)明

             

          第一部分    單位概況

          一、主要職責(zé)

          二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

          三、決算單位構(gòu)成

          第二部分    2022年度單位決算情況說(shuō)明

          一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

          二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

          三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

          四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

          五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

          第三部分    名詞解釋

          第四部分    2022年度單位決算報(bào)表

          一、收入支出決算總表

          二、收入決算表

          三、支出決算表

          四、財(cái)政撥款收入支出決算表

          五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

          六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

          七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

          八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

          九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

          第五部分    附件


          第一部分 單位概況

          一、主要職責(zé)

          1、主要職能負(fù)責(zé)盤山縣區(qū)域內(nèi)醫(yī)療保障相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦服務(wù)工作。

             (一)承擔(dān)職工、居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)征繳、兩定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢查和結(jié)算、參保人待遇的審核和結(jié)算工作。

          (二)為醫(yī)療保障經(jīng)辦系統(tǒng)開(kāi)展參保登記、個(gè)人權(quán)益記錄、待遇支付、費(fèi)用結(jié)算及基金運(yùn)行、風(fēng)險(xiǎn)防控等工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

          (三)承擔(dān)異地就醫(yī)直接結(jié)算及醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)經(jīng)辦服務(wù)工作。

          (四)承擔(dān)醫(yī)療保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)的經(jīng)辦服務(wù)及相關(guān)事務(wù)性工作。

          (五)承擔(dān)城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)相關(guān)政策的宣傳工作。

          (六)承擔(dān)市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心交辦的其他工作。

          二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

          根據(jù)單位職責(zé),內(nèi)設(shè)科室如下:根據(jù)本單位主要職責(zé),內(nèi)設(shè)7個(gè)機(jī)構(gòu)如下:

          1)辦公室崗位職責(zé)

          1、負(fù)責(zé)中心行政、黨務(wù)、文電、文字、檔案管理等日常工作;2、負(fù)責(zé)中心各類會(huì)議、活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)工作;3、負(fù)責(zé)車輛管理及公章使用的工作;4、負(fù)責(zé)醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)年限確認(rèn)工作;5、負(fù)責(zé)中心來(lái)信來(lái)訪及投訴件的答復(fù)工作;6、負(fù)責(zé)中心辦公用品采購(gòu)及后勤保障工作;7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。

          2財(cái)務(wù)股崗位職責(zé)

          1、負(fù)責(zé)為醫(yī)療保障基金運(yùn)行提供技術(shù)支持和服務(wù)保障;2、承擔(dān)醫(yī)療保障基金管理的日常事務(wù)性工作;3、負(fù)責(zé)中心財(cái)務(wù)全面管理等工作。4、負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)記賬、預(yù)決算報(bào)表編制工作。

          3稽核與信息服務(wù)股崗位職責(zé)

          1、負(fù)責(zé)中心的勞資檔案工作;2、負(fù)責(zé)低保、建檔立卡人員填報(bào)國(guó)家建檔立卡網(wǎng)絡(luò)報(bào)表,報(bào)送數(shù)據(jù)等工作;3、負(fù)責(zé)建檔立卡、低保人員的醫(yī)療費(fèi)用審核結(jié)算、報(bào)表工作;4、負(fù)責(zé)配合醫(yī)藥與就醫(yī)服務(wù)股對(duì)兩定點(diǎn)的檢查和監(jiān)督(管理)工作。

          4醫(yī)藥與就醫(yī)服務(wù)股崗位職責(zé):

          1、負(fù)責(zé)辦理轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院、高值藥品修改日期,辦理異地居住手續(xù),辦理自行異地就醫(yī)手續(xù),辦理急診急救手續(xù),辦理非定點(diǎn)審批手續(xù),辦理門診大病、門診慢病定點(diǎn)醫(yī)院的修改,辦理家庭病床的審批工作;2、電話登記備案咨詢工作;3、負(fù)責(zé)群眾舉報(bào),投訴城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)及定點(diǎn)藥店案件的處理工作;4、負(fù)責(zé)門診特定病種患者就醫(yī)行為的日常監(jiān)督管理工作;5、負(fù)責(zé)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)日常檢查工作;6、負(fù)責(zé)對(duì)城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)零售藥店履行服務(wù)協(xié)議情況的監(jiān)督檢查工作;7、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)檔案的整理,歸檔工作。

          5城鄉(xiāng)居民結(jié)算服務(wù)股崗位職責(zé)

          1、負(fù)責(zé)接收未持卡就醫(yī)參保居民報(bào)銷材料;2、負(fù)責(zé)核對(duì)報(bào)銷手續(xù)病歷、清單、收據(jù)、身份信息等是否齊全及真實(shí)性,及時(shí)糾正和查處違規(guī)行為;3、負(fù)責(zé)未刷卡城鄉(xiāng)居民醫(yī)療費(fèi)用審核結(jié)算工作;4、負(fù)責(zé)為參保居民提供政策咨詢。

          6職工結(jié)算服務(wù)股崗位職責(zé):

          1、負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)職工參保人因轉(zhuǎn)外住院、長(zhǎng)期駐外及異地居住人員、急診急救、臨時(shí)外出就醫(yī)等住院的費(fèi)用結(jié)算工作;特定病種門診治療、未持卡就醫(yī)的醫(yī)療費(fèi)用審核及結(jié)算工作;負(fù)責(zé)參保人員的生育住院醫(yī)療費(fèi)及生育津貼的審核結(jié)算工作;2、負(fù)責(zé)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、定點(diǎn)零售藥店的月結(jié)算和年結(jié)算工作;3、負(fù)責(zé)參保人來(lái)人、來(lái)電咨詢業(yè)務(wù)的解答工作;4、負(fù)責(zé)科室業(yè)務(wù)檔案的歸檔工作。

          7公共業(yè)務(wù)服務(wù)股崗位職責(zé):

          1)承擔(dān)醫(yī)療保障相關(guān)險(xiǎn)種參保登記、個(gè)人權(quán)益記錄、繳費(fèi)核定、轉(zhuǎn)移接續(xù)、個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)移和繼承及異地醫(yī)療個(gè)人賬戶返還等服務(wù)工作;(2)承擔(dān)醫(yī)療保險(xiǎn)參保擴(kuò)面工作;3)負(fù)責(zé)盤山縣轄區(qū)內(nèi)參加居民醫(yī)療保險(xiǎn)的參保人員的參保、信息錄入、轉(zhuǎn)移及相關(guān)工作。

          、決算單位構(gòu)成

          盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心盤山分中心為二級(jí)單位,無(wú)下屬單位。  
          第二部分 2022年度決算情況說(shuō)明

          一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

          (一)收入總計(jì)372.52萬(wàn)元,包括:

          1.財(cái)政撥款收入372.52萬(wàn)元,占收入總計(jì)的100%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入372.52萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

          2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。

          3.事業(yè)收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。

          4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。

          5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。

          6.其他收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。

          7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。

          8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。

          與上年相比,今年收入增加29.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.7%,主要原因:一是增加在職人員工資保險(xiǎn)等;二是增加了退休人員職業(yè)年金

          (二)支出總計(jì)372.52萬(wàn)元,包括:

          1.基本支出365.5萬(wàn)元,占支出總計(jì)的98.1%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出341.1萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.77萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出23.74萬(wàn)元。

          2.項(xiàng)目支出6.92萬(wàn)元,占支出總計(jì)的1.86%。主要包醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)等業(yè)務(wù)支出

          與上年相比,今年支出增加29.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.7%,主要原因:一是增加在職人員工資保險(xiǎn)等;二是增加了退休人員職業(yè)年金。

          二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

          (一)總體情況

          2022年度財(cái)政撥款支出372.52萬(wàn)元,其中:基本支出365.6萬(wàn)元,項(xiàng)目支出6.92萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加29.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.86%,主要原因一是增加在職人員工資保險(xiǎn)等;二是增加了退休人員職業(yè)年金。

          與年初預(yù)算相比,2022年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的136.51%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的138.02%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算86.5%

          (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

          2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出372.52萬(wàn)元,按支出功能分類科目分,包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出39.53萬(wàn)元,占10.6%;衛(wèi)生健康支出309.32元,占83%;住房保障支出23.68萬(wàn)元,占6.4%。

          1.社會(huì)保障和就業(yè)支出39.53萬(wàn)元,具體包括:

          1)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))0.83萬(wàn)元,主要是離退休經(jīng)費(fèi)等支出0.83萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的106.41%。

          2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))37.79萬(wàn)元,主要是在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出37.79萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的136.67%。

          3)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))0.91萬(wàn)元,主要是在職人員失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出0.91萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的104.6%。

          2.衛(wèi)生健康支出309.32萬(wàn)元,具體包括:

          1)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))13.21萬(wàn)元,主要是在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出13.21萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的109.17%。

          2)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))0.5萬(wàn)元,主要是在職人員工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出0.15萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的36.76%。

          3)衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)(項(xiàng))6.92萬(wàn)元,主要是用于補(bǔ)充辦公經(jīng)費(fèi)支出6.92萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的98.86%。

          4)衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行項(xiàng))289.19萬(wàn)元,主要是事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi),工資福利等支出289.19萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的128.65%。

            3.住房保障支出23.68萬(wàn)元,具體包括:

          1)住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項(xiàng))23.68萬(wàn)元,主要是在職人員住房公積金繳費(fèi)支出23.68萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的120.33%。

          (三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

          2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元,盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心盤山分中心2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出,無(wú)此類資金收支余。

          (四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

          2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元,盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心盤山分中心2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出,無(wú)此類資金收支余。

          三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

          2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的0%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等,均為0萬(wàn)元,主要原因是年初未做預(yù)算。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

          1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成全年預(yù)算的0%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等,均為0萬(wàn)元。主要原因是年初未做預(yù)算,本年未發(fā)生因公出國(guó)事項(xiàng)。2022年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,未參加任何團(tuán)組。2022年因公出國(guó)(境)費(fèi)比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,均為0,無(wú)任何變化,主要原因是2022年和2021年本單位均未發(fā)生因公出國(guó)事項(xiàng),無(wú)因公出國(guó)(出境)支出。

          2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成全年預(yù)算的0%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等,均為0萬(wàn)元。主要原因是年初未做預(yù)算。本年未發(fā)生公務(wù)接待事項(xiàng)。2022年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元,無(wú)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出事項(xiàng)和用途;其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元,無(wú)外事接待支出事項(xiàng)和用途。2022年公務(wù)接待費(fèi)比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,均為0,無(wú)任何變動(dòng),主要是2021、2022兩年無(wú)公務(wù)接待事宜支出。

          3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.5萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成全年預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等,均為4.5萬(wàn)元。

          其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,主要是年初未做預(yù)算,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬(wàn)元,截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量1臺(tái)。

          四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

          2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出372.52萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)341.86萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)23.74萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

          五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

          盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心盤山分中心是全額撥款事業(yè)單位,根據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的定義,本單位2022年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

          (二)政府采購(gòu)支出情況。

          2022年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占中小企業(yè)采購(gòu)支出總額的0%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%;工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%;服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。

          (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

          截至2022年12月31日

          1.房屋情況:部門房屋面積0平方米,價(jià)值0萬(wàn)元。其中:辦公用房面積0平方米,價(jià)值0萬(wàn)元;業(yè)務(wù)用房面積0平方米,價(jià)值0萬(wàn)元;其他(不含構(gòu)筑物)面積0平方米,價(jià)值0萬(wàn)元。

          2.車輛情況:共有車輛1輛,價(jià)值12.66萬(wàn)元。其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0X輛,其他用車1,主要用于兩定點(diǎn)檢查及辦公用車。

          3.設(shè)備情況:?jiǎn)蝺r(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0套(臺(tái));單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。

          (四)預(yù)算績(jī)效情況。

          1.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

          根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本單位組織對(duì)2022年度特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及特定目標(biāo)類項(xiàng)目0個(gè)(其中:一般公共預(yù)算項(xiàng)目0個(gè),政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè),國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)),涉及資金0萬(wàn)元(其中:一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算資金0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金0萬(wàn)元),自評(píng)覆蓋率(開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的特定目標(biāo)類項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類項(xiàng)目數(shù)*100%)達(dá)到100%,自評(píng)平均分(開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù))0分。

          組織開(kāi)展單位整體績(jī)效自評(píng),涉及資金272.89萬(wàn)元,自評(píng)分99.63分?!恫块T(單位)整體績(jī)效自評(píng)表》見(jiàn)附件。

          本單位組織對(duì)醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)費(fèi)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了單位評(píng)價(jià),涉及資金7萬(wàn)元(其中:一般公共預(yù)算資金7萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算資金0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金0萬(wàn)元)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,通過(guò)部門績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)主要存在以下問(wèn)題一是預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效管理制度不夠完善,操作性不強(qiáng)。二是對(duì)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效管理工作的主動(dòng)性和積極性需進(jìn)一步提高;下一步將采取以下措施加以改進(jìn):一是強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任意識(shí),增強(qiáng)績(jī)效管理理念;是完善制度,推進(jìn)落實(shí);三是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的管理,對(duì)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行監(jiān)控。

          2.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

          本單位組織對(duì)2022年度特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及特定目標(biāo)類項(xiàng)目0個(gè)。

          3.部門評(píng)價(jià)結(jié)果。

          盤錦市醫(yī)療保障局對(duì)我中心開(kāi)展了部門評(píng)價(jià),涉及資金272.89萬(wàn)元。

          通過(guò)部門績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)主要存在以下問(wèn)題:一是預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效管理制度不夠完善,操作性不強(qiáng);二是對(duì)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效管理工作的主動(dòng)性和積極性需進(jìn)一步提高;下一步將采取以下措施加以改進(jìn):一是強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任意識(shí),增強(qiáng)績(jī)效管理理念;二是完善制度,推進(jìn)落實(shí);三是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的管理,對(duì)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行監(jiān)控。

          4.財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果。

          財(cái)政審核通過(guò)


          第三部分 名詞解釋

          1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

          2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

          3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

          4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

          5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

          6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

          7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

          8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

          9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

          10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

          11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

          12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

          13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

          14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

          15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

          16.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

          17.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

          18.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

          19.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

          20.社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)用。

          21.社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項(xiàng)):反映按照規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開(kāi)支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

          22.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映上述項(xiàng)目外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

          23.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

          24.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

          25.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

          26.衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。       

          27.衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

          28.衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)(項(xiàng)):反映醫(yī)保基金核算、精算、參保登記、權(quán)益記錄、轉(zhuǎn)移接續(xù)等醫(yī)療保障經(jīng)辦支出。

          29.衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。            

          30.衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出(項(xiàng)):反映出上述項(xiàng)目以外的其他用于醫(yī)療保障管理事務(wù)方面的支出。

          31.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

          32.工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

          33.商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出,不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。

          34.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

          35.資本性支出:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。


          第四部分2022年度決算表


          收入支出決算總表

          部門(單位):遼寧省盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心盤山分中心

          公開(kāi)01表

          金額單位:萬(wàn)元

          收入

          支出

          項(xiàng)目

          行次

          金額

          項(xiàng)目

          行次

          金額

          欄次

          1

          欄次

          2

          一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

          1

          372.52

          一、一般公共服務(wù)支出

          32

          二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

          2

          二、外交支出

          33

          三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入

          3

          三、國(guó)防支出

          34

          四、上級(jí)補(bǔ)助收入

          4

          四、公共安全支出

          35

          五、事業(yè)收入

          5

          五、教育支出

          36

          六、經(jīng)營(yíng)收入

          6

          六、科學(xué)技術(shù)支出

          37

          七、附屬單位上繳收入

          7

          七、文化旅游體育與傳媒支出

          38

          八、其他收入

          8

          八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

          39

          39.53

          9

          九、衛(wèi)生健康支出

          40

          309.31

          10

          十、節(jié)能環(huán)保支出

          41

          11

          十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

          42

          12

          十二、農(nóng)林水支出

          43

          13

          十三、交通運(yùn)輸支出

          44

          14

          十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

          45

          15

          十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

          46

          16

          十六、金融支出

          47

          17

          十七、援助其他地區(qū)支出

          48

          18

          十八、自然資源海洋氣象等支出

          49

          19

          十九、住房保障支出

          50

          23.68

          20

          二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

          51

          21

          二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

          52

          22

          二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

          53

          23

          二十三、其他支出

          54

          24

          二十四、債務(wù)還本支出

          55

          25

          二十五、債務(wù)付息支出

          56

          26

          二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出

          57

          本年收入合計(jì)

          27

          372.52

          本年支出合計(jì)

          58

          372.52

          使用非財(cái)政撥款結(jié)余

          28

          結(jié)余分配

          59

          年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          29

          年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          60

          30

          61

          總計(jì)

          31

          372.52

          總計(jì)

          62

          372.52

          注:本表反映本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換萬(wàn)元時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

              如本表為空,則本年度無(wú)此類資金收支余。


          收入決算表

          部門(單位):遼寧省盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心盤山分中心

          公開(kāi)02表

                                                                                                                        金額單位:萬(wàn)元

          項(xiàng)目

          本年收入合計(jì)

          財(cái)政撥款收入

          上級(jí)補(bǔ)助收入

          事業(yè)收入

          經(jīng)營(yíng)收入

          附屬單位上繳收入

          其他收入

          功能分類科目編碼

          科目名稱

          欄次

          1

          2

          3

          4

          5

          6

          7

          合計(jì)

          372.52

          372.52

          208

          社會(huì)保障和就業(yè)支出

          39.53

          39.53

          20805

          行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

          38.62

          38.62

          2080502

          事業(yè)單位離退休

          0.83

          0.83

          2080505

          機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

          33.09

          33.09

          2080506

          機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

          4.70

          4.70

          20899

          其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

          0.91

          0.91

          2089999

          其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

          0.91

          0.91

          210

          衛(wèi)生健康支出

          309.32

          309.32

          21011

          行政事業(yè)單位醫(yī)療

          13.21

          13.21

          2101102

          事業(yè)單位醫(yī)療

          12.71

          12.71

          2101199

          其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

          0.50

          0.50

          21015

          醫(yī)療保障管理事務(wù)

          296.11

          296.11

          2101506

          醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)

          6.92

          6.92

          2101550

          事業(yè)運(yùn)行

          289.19

          289.19

          221

          住房保障支出

          23.68

          23.68

          22102

          住房改革支出

          23.68

          23.68

          2210201

          住房公積金

          23.68

          23.68

          注:本表反映本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

              本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。

              如本表為空,則本年度無(wú)此類資金收支余。


          收入決算表

          部門(單位):遼寧省盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心盤山分中心

          公開(kāi)03表

          金額單位:萬(wàn)元

          項(xiàng)目

          本年支出合計(jì)

          基本支出

          項(xiàng)目支出

          上繳上級(jí)支出

          經(jīng)營(yíng)支出

          對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

          功能分類科目編碼

          科目名稱

          欄次

          1

          2

          3

          4

          5

          6

          合計(jì)

          372.52

          365.60

          6.92

          208

          社會(huì)保障和就業(yè)支出

          39.53

          39.53

          20805

          行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

          38.62

          38.62

          2080502

          事業(yè)單位離退休

          0.83

          0.83

          2080505

          機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

          33.09

          33.09

          2080506

          機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

          4.70

          4.70

          20899

          其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

          0.91

          0.91

          2089999

          其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

          0.91

          0.91

          210

          衛(wèi)生健康支出

          309.32

          302.40

          6.92

          21011

          行政事業(yè)單位醫(yī)療

          13.21

          13.21

          2101102

          事業(yè)單位醫(yī)療

          12.71

          12.71

          2101199

          其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

          0.50

          0.50

          21015

          醫(yī)療保障管理事務(wù)

          296.11

          289.19

          6.92

          2101506

          醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)

          6.92

          6.92

          2101550

          事業(yè)運(yùn)行

          289.19

          289.19

          221

          住房保障支出

          23.68

          23.68

          22102

          住房改革支出

          23.68

          23.68

          2210201

          住房公積金

          23.68

          23.68

          注:本表反映本年度各項(xiàng)支出情況。

              本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。

              如本表為空,則本年度無(wú)此類資金收支余。

          財(cái)政撥款收入支出決算總表

          部門(單位):遼寧省盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心盤山分中心

          公開(kāi)04表

          金額單位:萬(wàn)元

          收     入

          支     出

          項(xiàng)目

          行次

          金額

          項(xiàng)目

          行次

          合計(jì)

          一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

          政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

          國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

          欄次

          1

          欄次

          2

          3

          4

          5

          一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

          1

          372.52

          一、一般公共服務(wù)支出

          33

          二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

          2

          二、外交支出

          34

          三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款

          3

          三、國(guó)防支出

          35

          4

          四、公共安全支出

          36

          5

          五、教育支出

          37

          6

          六、科學(xué)技術(shù)支出

          38

          7

          七、文化旅游體育與傳媒支出

          39

          8

          八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

          40

          39.53

          39.53

          9

          九、衛(wèi)生健康支出

          41

          309.31

          309.31

          10

          十、節(jié)能環(huán)保支出

          42

          11

          十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

          43

          12

          十二、農(nóng)林水支出

          44

          13

          十三、交通運(yùn)輸支出

          45

          14

          十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

          46

          15

          十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

          47

          16

          十六、金融支出

          48

          17

          十七、援助其他地區(qū)支出

          49

          18

          十八、自然資源海洋氣象等支出

          50

          19

          十九、住房保障支出

          51

          23.68

          23.68

          20

          二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

          52

          21

          二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

          53

          22

          二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

          54

          23

          二十三、其他支出

          55

          24

          二十四、債務(wù)還本支出

          56

          25

          二十五、債務(wù)付息支出

          57

          26

          二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出

          58

          本年收入合計(jì)

          27

          372.52

          本年支出合計(jì)

          59

          372.52

          372.52

          年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          28

          年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          60

            一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

          29

          61

            政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

          30

          62

            國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

          31

          63

          總計(jì)

          32

          372.52

          總計(jì)

          64

          372.52

          372.52

          注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

              本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。

              如本表為空,則本年度無(wú)此類資金收支余。

          一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

          部門(單位):遼寧省盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心盤山分中心

          公開(kāi)05表

          金額單位:萬(wàn)元

          項(xiàng)目

          本年支出

          功能分類科目編碼

          科目名稱

          小計(jì)

          基本支出

          項(xiàng)目支出

          欄次

          1

          2

          3

          合計(jì)

          372.52

          365.60

          6.92

          208

          社會(huì)保障和就業(yè)支出

          39.53

          39.53

          20805

          行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

          38.62

          38.62

          2080502

          事業(yè)單位離退休

          0.83

          0.83

          2080505

          機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

          33.09

          33.09

          2080506

          機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

          4.70

          4.70

          20899

          其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

          0.91

          0.91

          2089999

          其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

          0.91

          0.91

          210

          衛(wèi)生健康支出

          309.32

          302.40

          6.92

          21011

          行政事業(yè)單位醫(yī)療

          13.21

          13.21

          2101102

          事業(yè)單位醫(yī)療

          12.71

          12.71

          2101199

          其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

          0.50

          0.50

          21015

          醫(yī)療保障管理事務(wù)

          296.11

          289.19

          6.92

          2101506

          醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)

          6.92

          6.92

          2101550

          事業(yè)運(yùn)行

          289.19

          289.19

          221

          住房保障支出

          23.68

          23.68

          22102

          住房改革支出

          23.68

          23.68

          2210201

          住房公積金

          23.68

          23.68

          注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

              本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。

              如本表為空,則本年度無(wú)此類資金收支余。

          一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

          部門(單位):遼寧省盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心盤山分中心

          公開(kāi)06表

          金額單位:萬(wàn)元

          人員經(jīng)費(fèi)

          公用經(jīng)費(fèi)

          科目編碼

          科目名稱

          決算數(shù)

          科目編碼

          科目名稱

          決算數(shù)

          科目編碼

          科目名稱

          決算數(shù)

          301

          工資福利支出

          341.10

          302

          商品和服務(wù)支出

          23.74

          307

          債務(wù)利息及費(fèi)用支出

          30101

            基本工資

          116.87

          30201

            辦公費(fèi)

          4.95

          30701

            國(guó)內(nèi)債務(wù)付息

          30102

            津貼補(bǔ)貼

          8.40

          30202

            印刷費(fèi)

          2.50

          30702

            國(guó)外債務(wù)付息

          30103

            獎(jiǎng)金

          46.84

          30203

            咨詢費(fèi)

          310

          資本性支出

          30106

            伙食補(bǔ)助費(fèi)

          30204

            手續(xù)費(fèi)

          0.01

          31001

            房屋建筑物購(gòu)建

          30107

            績(jī)效工資

          93.40

          30205

            水費(fèi)

          31002

            辦公設(shè)備購(gòu)置

          30108

            機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

          33.09

          30206

            電費(fèi)

          31003

            專用設(shè)備購(gòu)置

          30109

            職業(yè)年金繳費(fèi)

          4.70

          30207

            郵電費(fèi)

          31005

            基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

          30110

            職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

          12.71

          30208

            取暖費(fèi)

          31006

            大型修繕

          30111

            公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

          30209

            物業(yè)管理費(fèi)

          31007

            信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

          30112

            其他社會(huì)保障繳費(fèi)

          1.41

          30211

            差旅費(fèi)

          0.03

          31008

            物資儲(chǔ)備

          30113

            住房公積金

          23.68

          30212

            因公出國(guó)(境)費(fèi)用

          31009

            土地補(bǔ)償

          30114

            醫(yī)療費(fèi)

          30213

            維修(護(hù))費(fèi)

          8.40

          31010

            安置補(bǔ)助

          30199

            其他工資福利支出

          30214

            租賃費(fèi)

          31011

            地上附著物和青苗補(bǔ)償

          303

          對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

          0.77

          30215

            會(huì)議費(fèi)

          31012

            拆遷補(bǔ)償

          30301

            離休費(fèi)

          30216

            培訓(xùn)費(fèi)

          31013

            公務(wù)用車購(gòu)置

          30302

            退休費(fèi)

          0.77

          30217

            公務(wù)接待費(fèi)

          31019

            其他交通工具購(gòu)置

          30303

            退職(役)費(fèi)

          30218

            專用材料費(fèi)

          31021

            文物和陳列品購(gòu)置

          30304

            撫恤金

          30224

            被裝購(gòu)置費(fèi)

          31022

            無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置

          30305

            生活補(bǔ)助

          30225

            專用燃料費(fèi)

          31099

            其他資本性支出

          30306

            救濟(jì)費(fèi)

          30226

            勞務(wù)費(fèi)

          312

          對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

          30307

            醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

          30227

            委托業(yè)務(wù)費(fèi)

          31201

           資本金注入

          30308

            助學(xué)金

          30228

            工會(huì)經(jīng)費(fèi)

          3.30

          31203

           政府投資基金股權(quán)投資

          30309

            獎(jiǎng)勵(lì)金

          30229

            福利費(fèi)

          31204

           費(fèi)用補(bǔ)貼

          30310

            個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

          30231

            公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

          4.50

          31205

           利息補(bǔ)貼

          30311

            代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)

          30239

            其他交通費(fèi)用

          31299

           其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

          30399

            其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

          30240

            稅金及附加費(fèi)用

          399

          其他支出

          30299

            其他商品和服務(wù)支出

          0.06

          39907

            國(guó)家賠償費(fèi)用支出

          39908

            對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

          39909

            經(jīng)常性贈(zèng)與

          39910

            資本性贈(zèng)與

          39999

            其他支出

          人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

          341.86

          公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

          23.74

          注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

              本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。

              如本表為空,則本年度無(wú)此類資金收支余。

          一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

          部門(單位):遼寧省盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心盤山分中心

          公開(kāi)07表

          金額單位:萬(wàn)元

          項(xiàng)    目

          預(yù)算數(shù)

          決算數(shù)

          合    計(jì)

          4.50

          4.50

          1、因公出國(guó)(境)費(fèi)

          2、公務(wù)接待費(fèi)

          3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

          4.50

          4.50

          其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

          4.50

          4.50

               (2)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

          注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。

              其中:預(yù)算數(shù)為全年預(yù)算數(shù),反映按固定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

              本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。

              如本表為空,則本年度無(wú)此類資金收支余。

          政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

          部門(單位):遼寧省盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心盤山分中心

          公開(kāi)08表

          金額單位:萬(wàn)元

          項(xiàng)目

          年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          本年收入

          本年支出

          年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          功能分類科目編碼

          科目名稱

          小計(jì)

          基本支出

          項(xiàng)目支出

          欄次

          1

          2

          3

          4

          5

          6

          合計(jì)

          注:本表反映本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

              本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。

              如本表為空,則本年度無(wú)此類資金收支余。

          國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

          部門(單位):遼寧省盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心盤山分中心

          公開(kāi)09表

          金額單位:萬(wàn)元

          項(xiàng)目

          本年支出

          功能分類科目編碼

          科目名稱

          合計(jì)

          基本支出

          項(xiàng)目支出

          欄次

          1

          2

          3

          合計(jì)

          注:本表反映本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

              本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。

              如本表為空,則本年度無(wú)此類資金收支余。

          第五部分附件

          部門(單位)整體績(jī)效自評(píng)表

          2022年度)

          部門(單位)名稱

          142062盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心盤山分中心-211100000

          部門年初預(yù)算收入金額(萬(wàn)元)

          272.89

          部門年初預(yù)算支出金額(萬(wàn)元)

          272.89

          年度主要任務(wù)

          對(duì)應(yīng)項(xiàng)目

          項(xiàng)目下達(dá)金額(萬(wàn)元)

          項(xiàng)目執(zhí)行金額(萬(wàn)元)

          項(xiàng)目執(zhí)行率

          分值

          得分

          部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費(fèi)

          24.09

          23.73

          98.52%

          13.3

          13.1

          部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費(fèi)

          342.14

          341.86

          99.91%

          13.3

          13.28

          盤山縣分中心醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)費(fèi)

          7.00

          6.91

          98.85%

          13.4

          13.24570857

          年度目標(biāo)

          年初總體目標(biāo)

          全年完成情況

          盤山醫(yī)保分中心醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)

          已完成

          績(jī)效指標(biāo)

          一級(jí)指標(biāo)

          二級(jí)指標(biāo)

          三級(jí)指標(biāo)

          運(yùn)算符號(hào)

          指標(biāo)值

          度量單位

          全年完成值

          完成程度

          分值

          得分

          偏差原因分析

          改進(jìn)措施

          經(jīng)費(fèi)保障原因分析

          制度保障原因分析

          人員保障原因分析

          硬件條件保障原因分析

          其他原因分析

          履職效能

          重點(diǎn)工作履行情況

          重點(diǎn)工作辦結(jié)率

          =

          100

          %

          100

          1

          3.5

          3.5

          整體工作完成情況

          總體工作完成率

          =

          100

          %

          100

          1

          3.3

          3.3

          工作完成及時(shí)率

          =

          100

          %

          100

          1

          3.3

          3.3

          工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率

          =

          100

          %

          100

          1

          3.3

          3.3

          基礎(chǔ)管理

          依法行政能力

          管理規(guī)范

          全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)

          1

          3.3

          3.3

          綜合管理水平

          管理規(guī)范

          全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)

          1

          3.3

          3.3

          預(yù)算執(zhí)行

          預(yù)算執(zhí)行效率

          預(yù)算執(zhí)行率

          =

          100

          %

          100

          1

          1.6

          1.6

          預(yù)算調(diào)整率

          <=

          5

          %

          5

          1

          1.6

          1.6

          結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率

          <=

          0

          %

          0

          1

          1.8

          1.8

          管理效率

          預(yù)算編制管理

          預(yù)算績(jī)效目標(biāo)覆蓋率

          =

          100

          %

          100

          1

          0.7

          0.7

          預(yù)算監(jiān)督管理

          預(yù)決算公開(kāi)情況

          全部公開(kāi)

          全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)

          1

          0.7

          0.7

          預(yù)算收支管理

          預(yù)算收入管理規(guī)范性

          管理規(guī)范

          全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)

          1

          0.7

          0.7

          預(yù)算支出管理規(guī)范性

          管理規(guī)范

          全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)

          1

          0.7

          0.7

          財(cái)務(wù)管理

          內(nèi)控制度有效性

          制度有效

          全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)

          1

          0.7

          0.7

          資產(chǎn)管理

          固定資產(chǎn)利用率

          =

          100

          %

          100

          1

          0.8

          0.8

          業(yè)務(wù)管理

          政府采購(gòu)管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù)

          =

          0

          0

          1

          0.7

          0.7

          運(yùn)行成本

          成本控制成效

          “三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率

          <=

          0

          %

          0

          1

          2.5

          2.5

          在職人員控制率

          <=

          100

          %

          100

          1

          2.5

          2.5

          社會(huì)效應(yīng)

          社會(huì)效益

          城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)保參保率

          >=

          100

          %

          100

          1

          10

          10

          服務(wù)對(duì)象滿意度

          參保人員滿意度

          >=

          100

          %

          100

          1

          10

          10

          可持續(xù)性

          體制機(jī)制改革

          保障醫(yī)?;鹌椒€(wěn)運(yùn)行

          完成指標(biāo)

          全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)

          1

          5

          5

          總評(píng)價(jià)得分

          99.63

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